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差额征税全额开具专票,那开出来的发票的税额不就多了吗,但是实际上是要扣除差掉的部分呀,实际交的少呀

2023-06-11 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-11 14:33

您好,你们是差额征税全额开票?

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快账用户1702 追问 2023-06-11 21:15

不是老师,我是学差额征税这里不懂

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快账用户1702 追问 2023-06-11 21:16

相当于开出来的发票的税额就大于了实际交的税了

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齐红老师 解答 2023-06-11 21:17

你这样的话,是可以收到别人的进项的

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您好,你们是差额征税全额开票?
2023-06-11
在账上调整到营业外收支科目
2023-08-04
同学你好,增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算的。如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据,是增值税和所得税都要补的。分别是按多增值税率5%补,对应的企业所得税率去补的。
2022-09-20
你好,是的,就是这样了。
2025-04-22
你好!一般是不可以抵扣进项税的,除非也是同行业
2021-03-16
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