你的意思你发票确认平台认证成功,但附表二出不来,是吗

老师,一般人进项税认证后在申报表里怎么填数据,是自动显示吗。为什么我的表里没有数据
老师,公司7月份才升的一般纳税人,这个月报税,增值税申报表不太懂得怎么填,老师有什么好的方法没有,还有就是,我在增值税申报表附表二中,第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影,不能填数据是怎么回事呢
老师,我上个月有1万多的进项税是认证了的,但是没有抵扣,我上个月是填到表二的本期认证相符且本期未申报抵扣中,这个月填表时怎么没有数据呢
老师,一般纳税人申报时,收到负数进项发票,申报时,在附表二第20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额),这里是填负数,还是正数阿?
进项发票抵扣认证,统计确认,签字之后,增值税申报附表二还是没有数据是什么情况呢,还需要怎么做才能让增值税申报表附表二有数据?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
对的,我进去查询的有的进项的
你这个可能是系统没有采集过来,可以填在在23行就倒数第二行,手动填写
填不进去,是灰色的
你把你的附表二拍一下,我看下
麻烦你看看
你好拍下面的,同学
第二栏跟第三栏
我还想问一下 怎么调整申报表呢,因为我们人工工资这一块进项发票认证抵扣
填写在35栏,手动填写,同学
我请问老师,申报表里面的工资这一块没有发票认证的,怎么调整增值税申报表呢,因为不调整就要多上税
工资本来就不需要发票的
我申报增值税时候,销项税额是5万,然后我的进项发票只有3万,那么是不是我的增值税要上2万呢?工资是不是只管企业所得税这一块?
对的同学,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不用客气祝你生活愉快
老师,这个要去哪里发票签名确认
增值税发票确认平台