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Q

我公司拿到一张供应商的增值税专票,可以抵扣,还未抵扣。但发生销售退回,要退我们一部分款,我们怎么处理,先抵扣再进项税转出?

2022-06-22 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 13:30

同学你好 转出吧 重新开蓝字发票来

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快账用户8535 追问 2022-06-22 13:32

如果抵扣,申报税时部分做进项税转出可以吗,有这么做的么。。。

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齐红老师 解答 2022-06-22 13:37

不能部分红冲 只能全额红冲重新开蓝字发票

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快账用户8535 追问 2022-06-22 13:46

那要是发票不红冲,部分退款了,我申报时做进项税转出,行吗?

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齐红老师 解答 2022-06-22 13:54

同学你好 对的 这个可以的

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相关问题讨论
同学你好 转出吧 重新开蓝字发票来
2022-06-22
你好,收到时建议暂不做账务处理。待收到货后,再确认进项税、购货和应付账款。
2022-09-21
同学你好 这个可以的哦
2021-08-06
你好,就算退回去,负数发票也不会给到你们的。是他们自己把自己的销项税给红冲掉。你们只需要把票据退回去,做进项转出就可以了。风险不在于你们,税务风险在于他们不收发票不开红字发票。
2022-05-16
同学你好 你们勾选退税勾选了吗
2021-05-14
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