您好,挂账是对的,付款是执行合同约定。

请问我们现在给发包方开50万发票 也收到50万进项发票 根据规定 分包款是可以在预交时抵扣 现在我们挂靠那家公司硬是要让我们预交50万的2%的增值税 这样合理吗?这个预缴税款税务那边到时候会退吗?
老师好,麻烦您,这是房地产建设项目,甲:发包方, 乙:承包方,丙:分包方,现在是我们公司挂靠乙 给甲供石材,其余由丙方承包(丙方有劳务公司),乙方同意出资50万作为前期启动,就是我们公司前期会慢慢的根据支出情况出50万,现在是丙方要花搭建脚手架得用3万,这个账我应该怎么走,谢谢了
请问,合同签订50万劳务分包我们是甲方,是不是要根据合同50万先挂账,后期根据计量分次付款
买进卖出设备,包括安装调试和一年保修期,这些都是直接采购并且卖出去的,采购金额14万,销售金额15万。采购合同分三次支付,合同签订附50%,安装调试验收后支付45%,保修期一年到期后支付5%;销售合同是等甲方验收后给我们支付95%,保修期一年到期后支付5%。请问这两个合同根据合同进度分别怎么做账?(两个合同中安装调试都有单独标价买进4000,卖出5000)
A建筑公司的其中一个建筑工程项目,项目上委托甲方代发项目上的工人工资50万,这50万根据劳务工资表格发放到了每个工人卡里,但是这些工人和A公司没有签劳务合同,而且也没有发票。请问,这个会计分录能不能这样写:借:工程施工-人工费50万,贷:应收账款50万
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗
请问老师,股权转让的价格,怎么确定?
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
老师您好,总公司在宁波成立,非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保,个税由杭州分公司申报并且代扣代缴,会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的,报销的费用直接计入总公司,分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出,这样合理吗? 收入归总公司,可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司,分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗?
电缆厂多种型号产品成本核算
老师,查询从外省转出的社保情况在哪查