发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?

2.海峰房地产企业(一般纳税人)自行 开发了房地产项目,施工许可证注明的开 工日期是2015年1月10日,2016年2月1 日开始预售房地产,至2016年4月30日共 取得预收款5250万元,已按照营业税规 定申报缴纳营业税。A房地产企业对上 述预收款开具收据,未开具营业税发票。 该企业2016年6月又收到预收款5250万 元。2016年6月共开具了增值税普通发 票10500万元(含2016年4月30日前取 得的未开票预收款5250万元,和2016年 6月收到的5250万元),同时办理房产产权 转移手续。 2016年6月还取得了建筑服务增值 税专用发票价税合计1110万元(其中:注 明的增值税税额为110万元)。经计算,本 期允许扣除的土地价款为1500万。 要求分别选择一般计税方法和简易 计税方法计算该企业在7月申报期应申报
2.A房地产企业(增值税一般纳税人)自行开发了B房地产项目,该项目施工许可证注明的开工日期是2015年3月15日,2016年1月15日开始预售房地产,至2016年4月30日共取得预售款5250万元,已按照营业税规定申报缴纳营业税。A房地产企业对上述预收款开具收据,未开具营业税发票。该企业2016年5月又收到预售款5250万元。2016年6月共开具了增值税普通发票10500万元(含2016年4月30日前取得的未开票预售款5250万元和2016年5月收到的5250万元),同时办理房地产产权转移手续。试计算该纳税人在7月申报期应申报多少增值税
老师您好,A企业与个人签订了房租合同,A企业每月按时支付月房租,但因未开发票,所以每月暂时未帮个人申报个税,6月企业收到了代开发票(1-6月发票总额8400元),请问现在在5月所属期该怎么申报个税?
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
请问各位老师,公司租了个人房东的住宅房,房租是员工每月个人微信转给房东,现在想让房东个人开发票给公司做成本票抵扣企业所得税,有几个疑问? 1.是不是以房东和公司签的租赁合同才可以开发票?注册营业执照时是股东个人和房东签的租赁合同 2.员工私人付的租金开了发票是不是可以报销给员工,怎么做账? 3.房东个人怎么开发票给公司?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
发票上没有备注代扣代缴,但是税务局代开时有说需要帮个人进行代扣代缴,完税证明上也没有显示个税,说明代开时没有缴纳。
你好,那你就一次申报 在六月份分类所得里面有一个财产租赁,按照这里面填写。填写的是发票上面的不含税金额。
但是一次性申报7000元,个税代缴的个税比例会比每月申报的比例高很多呀老师,有没有其他方法?
那就按月开发票。你现在没法按月开的。
可我们是按月支付的,就是发票是一次性开了6个月的。
你好,因为发票一次性开,你得一次性代扣代缴个税,你想要按月的话,你得按月开发票,但是现在实现不了了,一到六月份已经过完了。
现在是5月所属期,我可以在5月所属期里申报1-5月的,剩余6月的在下个月申报所属期6月的申报一个月的么?
你好,这种有风险的,这个你自己决定就行。
因为前几天也问了另外一个学堂老师,她说根据按月支付,申报就行,不用看一次性发票上金额,所以当时直接去开了一个1-6月总金额发票,现在老师您这是说要根据一次性发票金额直接申报,那该怎么处理呢
那你之前不是没有申报,具体你可以问一下你税务局,因为我们这边查的话就查发票的
如果是当月支付,下月申报这个月的所属期时代扣个税,那么即使没有按月开发票,直接去开一个半年发票总金额也是可以的吗?
最好按月开发票。按月支付按月开。
好的,另外还想问一下,如果企业取得发票,但是没有进行代扣代缴,是不是在明年企业所得税汇算时需要调增这笔金额?
对的,是的,而且税务局会找你们的,要求你们单位补上这笔钱。
补上这笔钱是什么意思?是要求申报代扣个税吗?
好,就是要求你们单位申报,你单位出这个钱。
那如果这样子的话,后面补申报,也就可以做税前扣除了咯。汇算时应该也不用再调增吧?
是是的,是这么做的。