发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?

甲餐饮企业系小规模纳税人,按月申报纳税。2021年3月与驻地A施工队签订为期4个月的施工人员就餐协议。协议规定,每月餐费为4万元(含税),在协议签订时一次性付清4个月的就餐费16万元,同时为施工队开具增值税专用发票。要求:计算甲企业3月应纳增值税额,并对相关业务进行账务处理。(麻烦写一个详细一点的老师上一个没看懂)
2.A房地产企业(增值税一般纳税人)自行开发了B房地产项目,该项目施工许可证注明的开工日期是2015年3月15日,2016年1月15日开始预售房地产,至2016年4月30日共取得预售款5250万元,已按照营业税规定申报缴纳营业税。A房地产企业对上述预收款开具收据,未开具营业税发票。该企业2016年5月又收到预售款5250万元。2016年6月共开具了增值税普通发票10500万元(含2016年4月30日前取得的未开票预售款5250万元和2016年5月收到的5250万元),同时办理房地产产权转移手续。试计算该纳税人在7月申报期应申报多少增值税
老师您好,A企业与个人签订了房租合同,A企业每月按时支付月房租,但因未开发票,所以每月暂时未帮个人申报个税,6月企业收到了代开发票(1-6月发票总额8400元),请问现在在5月所属期该怎么申报个税?
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师,为什么我在计学堂咨询贴中华网校被领导看到了?
老师我问下,银行转款备注的是会务费,但是发票开的是餐饮服务
老师,咨询一下,我们新办企业有2个月有人员工资,但没收入,第三个月工资也没有了,这种情况,工资要要做管理费用-开办费吗?我做的管理费用-工资可不可以?会不会影响汇算清缴
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,按复利是怎么算呢?从2023年11月10号到今天2026年6月5号,天数是怎么算的呢?帮我写出具体的计算公式,东老师不要回答
出口的品牌怎么填? 我填无品牌,货代说现在无品牌查的严
请问这个月勾选的进项票有租金和货物的,需要分开报印花税吗
公司买车给管理部门使用,进项可抵扣吗
老师,学堂有没有金蝶云星空或者云星瀚的财务软件学习视频
一般纳税人自己摸索完全没问题我感觉 能有什么难的 遇到问题再解决 我说的对吗
老师,现在代理记账服务费也要按大类“生产生活服务”开了吗
发票上没有备注代扣代缴,但是税务局代开时有说需要帮个人进行代扣代缴,完税证明上也没有显示个税,说明代开时没有缴纳。
你好,那你就一次申报 在六月份分类所得里面有一个财产租赁,按照这里面填写。填写的是发票上面的不含税金额。
但是一次性申报7000元,个税代缴的个税比例会比每月申报的比例高很多呀老师,有没有其他方法?
那就按月开发票。你现在没法按月开的。
可我们是按月支付的,就是发票是一次性开了6个月的。
你好,因为发票一次性开,你得一次性代扣代缴个税,你想要按月的话,你得按月开发票,但是现在实现不了了,一到六月份已经过完了。
现在是5月所属期,我可以在5月所属期里申报1-5月的,剩余6月的在下个月申报所属期6月的申报一个月的么?
你好,这种有风险的,这个你自己决定就行。
因为前几天也问了另外一个学堂老师,她说根据按月支付,申报就行,不用看一次性发票上金额,所以当时直接去开了一个1-6月总金额发票,现在老师您这是说要根据一次性发票金额直接申报,那该怎么处理呢
那你之前不是没有申报,具体你可以问一下你税务局,因为我们这边查的话就查发票的
如果是当月支付,下月申报这个月的所属期时代扣个税,那么即使没有按月开发票,直接去开一个半年发票总金额也是可以的吗?
最好按月开发票。按月支付按月开。
好的,另外还想问一下,如果企业取得发票,但是没有进行代扣代缴,是不是在明年企业所得税汇算时需要调增这笔金额?
对的,是的,而且税务局会找你们的,要求你们单位补上这笔钱。
补上这笔钱是什么意思?是要求申报代扣个税吗?
好,就是要求你们单位申报,你单位出这个钱。
那如果这样子的话,后面补申报,也就可以做税前扣除了咯。汇算时应该也不用再调增吧?
是是的,是这么做的。