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变更为一般纳税人之前收到的专用发票抵扣了怎么办

2023-06-12 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 14:58

您好,再做进项转出就可以了

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快账用户6170 追问 2023-06-12 14:58

做到附表二那一项呢?

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:01

有个进项转出,填那里就可以

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快账用户6170 追问 2023-06-12 15:03

哪一项呢?

哪一项呢?
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齐红老师 解答 2023-06-12 15:07

进项税额转出的申报方法:在增值税申报表附表二进项税额转出填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可.进项税额转出只要在增值税纳税申报表附列资料(表二)里的进项税额转出第20栏,

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快账用户6170 追问 2023-06-12 15:13

这发票是所属期3月抵扣的

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:25

是三月份的也可以的

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快账用户6170 追问 2023-06-12 15:27

那我是填写到第20栏?我是3月已经抵扣了,需要这个月转出来。我填写到23b行不行

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:36

填在20那里是正确的

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快账用户6170 追问 2023-06-12 17:27

当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符

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快账用户6170 追问 2023-06-12 17:28

我填写到第20行

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齐红老师 解答 2023-06-12 18:46

是的,这个写到20行就是对的

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快账用户6170 追问 2023-06-12 19:00

但是填报提示有问题

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齐红老师 解答 2023-06-12 19:00

上写有提示什么了?

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快账用户6170 追问 2023-06-12 19:03

当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符

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齐红老师 解答 2023-06-12 19:08

能不能点下一步了,如果你数据没填错,能填下一步,就可以

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您好,再做进项转出就可以了
2023-06-12
你好,之前收到的专票不可以抵扣
2021-10-22
你好; 你小规模期间发生的; 不能抵扣的;  (除非你地方税务局允许   )
2022-10-26
你好这个是不能抵扣的。但是也有的人去抵扣,因为在那个勾选系统里面可以查得到
2024-05-08
你好,小规模期间如果有收入的不可以,小规模期间没有收入的可以。
2024-05-08
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