您好,再做进项转出就可以了

变为一般纳税人之前的专票能抵扣吗
公司是小规模纳税人,正在变更为 一般纳税人,在变更前取得的专票,变更后可以用来抵扣吗?
变更为一般纳税人之前收到的增值税进项票可以在变更成一般纳税人时抵扣吗?
老师,请问在变更为一般纳税人之前收到的专票可以在变更为一般人以后抵扣吗
老师,公司之前是小规模纳税人现在准备变更为一般纳税人,那之前比如1.2月已入库未收到税票的,变更后收到专票可以抵扣嘛
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
做到附表二那一项呢?
有个进项转出,填那里就可以
哪一项呢?
进项税额转出的申报方法:在增值税申报表附表二进项税额转出填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可.进项税额转出只要在增值税纳税申报表附列资料(表二)里的进项税额转出第20栏,
这发票是所属期3月抵扣的
是三月份的也可以的
那我是填写到第20栏?我是3月已经抵扣了,需要这个月转出来。我填写到23b行不行
填在20那里是正确的
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
我填写到第20行
是的,这个写到20行就是对的
但是填报提示有问题
上写有提示什么了?
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
能不能点下一步了,如果你数据没填错,能填下一步,就可以