您好,再做进项转出就可以了

税务局查出,之前小规模收到的专票,再升级为一般纳税人后,抵扣了,这种更正怎么更正,怎么做进项转出啊,账务处理怎么做
变更为一般纳税人之前收到的增值税进项票可以在变更成一般纳税人时抵扣吗?
老师,请问在变更为一般纳税人之前收到的专票可以在变更为一般人以后抵扣吗
老师,公司之前是小规模纳税人现在准备变更为一般纳税人,那之前比如1.2月已入库未收到税票的,变更后收到专票可以抵扣嘛
变更为一般纳税人之前收到的专用发票抵扣了怎么办
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
做到附表二那一项呢?
有个进项转出,填那里就可以
哪一项呢?
进项税额转出的申报方法:在增值税申报表附表二进项税额转出填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可.进项税额转出只要在增值税纳税申报表附列资料(表二)里的进项税额转出第20栏,
这发票是所属期3月抵扣的
是三月份的也可以的
那我是填写到第20栏?我是3月已经抵扣了,需要这个月转出来。我填写到23b行不行
填在20那里是正确的
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
我填写到第20行
是的,这个写到20行就是对的
但是填报提示有问题
上写有提示什么了?
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额11511.00元。相差金额11511.000000元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
能不能点下一步了,如果你数据没填错,能填下一步,就可以