你好,现在汇算清缴退回来一部分2千元,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

老师,发现2020年所得计提多了,现在也收到汇算清缴退回多交税款,账务处理,借:应交税费-企业所得 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
老师,1月交2021年度的企业所得税以下会计分录对吗 计提时 借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 交税时 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 这个所得税是预缴,在今年4月清缴时还会退税回来,这样需不需要结转以前年度损益未分配利润呢
做2022年企业所得税汇算清缴的时候,发现,2022年1月份计提了21年四季度的所得税费,做的分录是,借,所得税费用,贷,应交税费~应该企业所得税,借,应交税费~应交企业所得税,贷:银行存款2022年全年没有交所得税?做汇算清缴的时候,净利润写哪个数?计提的21年4季度的所得税用把 减吗?
2022年计提了1万企业所得税,在2022年付了一半,在2023年付了一半,现在汇算清缴退回来一部分2千元,这样的话,要冲减2022年计提2000元吗
2022年计提了1万企业所得税,在2022年付了一半,在2023年付了一半,现在汇算清缴退回来一部分2千元,这样的话,要冲减2022年计提2000元吗 ?计提时,借应交所得税 1万,贷所得税费1万,,付的时候,借,银行存款1万,贷应交企业所得税1万,收到退税,借银行存款2千,贷以前年度收益2千。
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
那不用冲回计提那2千么?
你好,第二个分录,就是冲回之前多计提的2千啊
不是,是我们在2022年付一半,2023年又付一半,然后我在2022年计提1万。但审计调整了冲减了5千
你好,现在汇算清缴退回来一部分2千元,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润 (是针对这个回复有什么疑问吗)
现在审计调整了5千,我冲回2千,那账上还有3千,我要不要调整回来?
你好,为什么退回2千,审计会调整了5千,是什么原因导致的差额呢?
是我们在2022年只付一半,2023年又付一半。
你好,为什么退回2千,审计会调整了5千,是什么原因导致的差额呢? 麻烦给个正面回复,好吗
2022应交是1万,但因为政策,能缓交,所以2022是只交了5千,我计提了1万,然后审计冲减5千,其实调整后,在2022,我们只计提了5千,现在2023年3月又交了5千,借,银行存款,贷那应交税费5千,那现在退2千,那账上还有3千,这个3千要不要调整?
你好,针对这3千,不需要做什么调整
哦哦,那账上的这个科目余额表,不就会不平吗?
你好,不是任何时候任何科目余额都是平的啊