对的,是的,是这么做的。

未开票收入怎么做账?比如含税价50万,税点13个点 借:应收账款 50 贷:主营业务收入-未开票收入 44.25 销项税 5.75?
之前没有开票做未开票收入做账借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税,这个月开票出来了,怎么做账?
老师实际工作中的无票收入账 比如:无票收入当月销售额10000元,销项税1300元。款项已付 做账时: 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入一未开票 10000 应交税费一应交增值税(销项税)1300 当月正常报税 到什么时候需要开票时做账: 借:主营业务收入一未开票 贷:主营业务收入一已开票 同时报税时附表一的(未开票收入)下的销售额填-10000元。 这样做账可以吗? 借
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
人力资源工资自己员工外包给别的公司,相关工资做账是这样的分录嘛,差额计税 借:银行存款30976 贷:应收账款30976 借:应收账款31905.28 贷:主营业务收入 =31905.28-44.25=31861.03 应交增值税(销项)-未开票=929.28/1.05*0.05=44.25 借:主营业务成本30976 贷:应付职工薪酬-工资 30976 借:应收账款31905.28 贷:应收账款 31861.03 应交增值税(销项)-已开票44.25
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?
工商年报里有个单位本期实际缴费金额养老是填单位部分,包含个人部分吗
老师你好,5月份补了当年度1-3月的收入,更正申报交了税,请问这账务处理怎么做一般纳税人,小企业会计准则
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,5月份补了25年度7-12月收入,更正申报交了增值税,这个月拿到扣税凭证,请问补以前年度收入账务处理,一般纳税人,小企业会计准则
老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做
老师听说河南等三个城市试点更新了增值税申报表,有那个表模版吗,能发我一个吗
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。
老师你好,我想问一下我公司是卖猪的,有收到农产品发票,可以抵扣9%的税费,销项发票是增值税专票,我公司是一般纳税人,那我需要每个月交一点增值税吗
你好!营运车辆报废需要交纳税费吗
那我之前直接是 借:应收账款 44.25 贷:主营业务收入44.25 销项没有做,是直接补回来还是?冲销以前的会计凭证
你好,可以直接调整的,你只调整。
怎么调整? 分录怎么做?
贷,主营业务收入负数, 贷应交税费,应交增值税销项
不是很明白,我的销项税没有做,应收账款对应的销项也没有做,只是做了未含税部分
之前价税合计做帐,现在红冲收入做增值税不是吗
不是,我之前只做了未含税的主营业务收入,税没有做
应收账款也是非税主营业务收入
你好,你实际收他多少?是收他50吗?如果是的话,借应收账款,贷应交税费销项。5.75。