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有一笔工程款去年发票,要作废跨月了,开了红字发票,那要怎么做这个分录

2023-06-13 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 11:56

同学,你好 你之前的分录怎么做的

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快账用户6153 追问 2023-06-13 12:48

借应收账款贷营业收入,应交税费

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齐红老师 解答 2023-06-13 12:49

同学,你好 借应收账款  负数 贷营业收入 负数 应交税费 负数

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快账用户6153 追问 2023-06-13 13:03

那关于之前成本结转呢

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齐红老师 解答 2023-06-13 13:12

同学,你好 也是做负数分录

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快账用户6153 追问 2023-06-13 13:51

跨年的也是负数吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 13:52

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6153 追问 2023-06-13 13:52

不是以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 13:53

同学,你好 不是,你这个是本年开具红字发票的

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同学,你好 你之前的分录怎么做的
2023-06-13
退回发票第二三联和红字负数要放一起做账
2023-06-25
做原来负数的分数就可以。
2022-10-20
同学你好 对的 需要做红字
2022-06-15
是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。
2024-01-12
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