你好; 你们是按多少税率来开篇的; 你属于什么类型的;才好判断 是怎么来缴纳的税费的
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元, 让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴附加税的3008.57
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租合同房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。但是我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57。我想问的是这消项税额和附加税都是全额缴款吗
新能源电动轿车,折旧年限和残值率分别是多少?
老师登录电子税务局显示这个页面是不是不需要报税
你好老师个体户经营超市蔬菜水果的损耗怎么算
老师,上月增值税已申报但还未缴税款,可以正常开9月开票了吗
老师,我们供应商挂账挂了好几年,供应商欠票导致的应付账款一直有借方余额,问过采购,已经几年不合作了,发票应该追不回来,这样的情况怎么平账?
机器设备折旧按几年完成
不含税的合同价为何要减销售税费?
老师,我们分公司是做私发零售的,销售门窗,客户在我们这里订门窗,我们让多个门窗厂生产,厂家做好后,厂家直发到客户手上,我们在开设科目时,是不是不用开设库存商品科目?我们付定金时,借:预付账款,贷:银行存款,付厂家尾款时,借:在途物资,贷银行存款,预付账款,结转成本时借:主营业务成本,贷:在途物资,老师,这样有问题吗
你好老师,怎么减少资产负债表利润分配里面的数据?
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗?去银行是拿单位结算卡直接取还是去柜台办理,说清楚明白一些。
我们是14年以前的房子,按5个点收,我们一般纳税人小型微利企业
你好; 那你 是简易计税的; 你们是外购回来在去转售的 是吗
不是,自建
那你这个没法 不动产所在地预缴:预缴税款=(全部价款和价外费用)/(1%2B5%)*5% ● 机构所在地:(全部价款和价外费用)/(1%2B5%)*5%-预缴税款
我们是食品加工厂,办公楼二,三楼租给当地事业单位,合同租金是1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。但是给财政局提交资料他们要的发票金额总共1263600,导致我现在发票增值税不是60000,而是60171.41,附加税30008.67
你好; 你们怎么约定售价的;相当于把税费全部开发票上面去了是hi吗
是的,对的
那你这样就没法去体现 了; 你只能按照发票的税额和不含税金额去做账哈
我还想问,就是我开票开对的话,63600得全部缴税吗
你好;对的; 开多少缴纳多少的
您没明白我的意思,我的意思是60000的消项税能够抵扣进项吗
你好; 你是一般计税 ; 收到的专票的进项税 ; 可抵扣的;可以的;你产生的销项税可以抵扣