你好; 你们是按多少税率来开篇的; 你属于什么类型的;才好判断 是怎么来缴纳的税费的

老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元, 让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元,让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?另外棚户区改造领导小组办公室,他们有税号么?开发票,我只写单位名称,不写税号也不对吧?麻烦解答疑惑,谢谢了
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴附加税的3008.57
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租合同房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。但是我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57。我想问的是这消项税额和附加税都是全额缴款吗
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
我们是14年以前的房子,按5个点收,我们一般纳税人小型微利企业
你好; 那你 是简易计税的; 你们是外购回来在去转售的 是吗
不是,自建
那你这个没法 不动产所在地预缴:预缴税款=(全部价款和价外费用)/(1%2B5%)*5% ● 机构所在地:(全部价款和价外费用)/(1%2B5%)*5%-预缴税款
我们是食品加工厂,办公楼二,三楼租给当地事业单位,合同租金是1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。但是给财政局提交资料他们要的发票金额总共1263600,导致我现在发票增值税不是60000,而是60171.41,附加税30008.67
你好; 你们怎么约定售价的;相当于把税费全部开发票上面去了是hi吗
是的,对的
那你这样就没法去体现 了; 你只能按照发票的税额和不含税金额去做账哈
我还想问,就是我开票开对的话,63600得全部缴税吗
你好;对的; 开多少缴纳多少的
您没明白我的意思,我的意思是60000的消项税能够抵扣进项吗
你好; 你是一般计税 ; 收到的专票的进项税 ; 可抵扣的;可以的;你产生的销项税可以抵扣