你好,当时怎么做的,做了销售费用?

老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
老师,我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了,我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是? 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗?
费用发票对方开错了,我方已经认证抵扣并正常入账,1月重新开了正确的过来,当时的分录 借:管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷:应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出,分录怎么做?
3月28日对方开的运费进项发票已抵扣,5月发现开错了吨位,后来开了负数发票过来,又重先开,请问6月这个分录怎么入帐,是不是要做进项转出?
3月28日对方开的运费进项发票已抵扣,5月发现开错了吨位,后来开了负数发票过来,又重先开,请问6月这个分录怎么入帐,是不是要做进项转出?
公司帮员工购买意外险, 有个同事的亲戚 要一起买,这样有优惠,这个人的费用 ,公司代付,再从同事的工资扣, 发票需要保险公司开给公司吗
个人所得税专项附加扣除
老师,公司户转给个人转出的钱借方只能记其他应收款吗
老师 ,给客户代买机票计入招待费还是差旅费
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
借:库存 应交税费一进项 贷:应付帐款,那批货已经做了销售处理
运费已算到了库存商品成本,那批货已销售,只是吨位和价格开错了,5月已重开了
借应付账款代库存商品应交税费、应交增值税进项转出借库存商品应交税费、应交增值税进项、待应付账款。
我就按之前的分录重先写了遍,金额写的负数,行吗,老师?
可以的,可以这么做的。
如金额写了负数后,那我在结转增值税时,需不需要写进项转出字样?
不需要的,不用写的。