您好,无票收入当时是否入账?有没有做对应的分录。

1月份补缴了2017年的增值税和企业所得税,想问问会计分录如何做?增值税是少计提了收入产生的增值税,不开发票,视同无票收入、也补缴了印花税,想问问全套的会计分录怎么录入?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
老师:2022年12月,税务要求要补缴增值税,作进项转出,会计分录要怎么做?
补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录
老师,您好!请教一下,如果应付账款没有付,除了要做营业外收入,缴纳企业所得税,没有付的部分还要不要做进项税额转出
我们公司给另外一家公司投资钱转对公户 怎么做账
老师我们要教PDF 建议下
个体工商户税额的核定是按照开票的金额还是经营者收款账号的收款金额?
请问老师,付给供应商的金额分两次付款,但是发票一次性开来了都做进了金蝶里面。,实际付款支付了一半,还有一半没有付,现在付剩下的一半了,金蝶里面还要做吗?怎么做呢?
老师,固定资产轿车当月卖,还需要计提当月的折旧吗
老师,公司有一些外卖骑手送外卖,公司按单结算发工资,这些工资按工资申报还是按劳务报酬申报您好
老师,旅游行业怎么交税?
老师,请教一下,报表上货币资金比如是一万元,查了银行账与现金,钱对不上,那我新报表出具的时候货币资金项目按实际来填吗?
施工图审查费计入什么二级科目?
没有入账,没有做分录,现在自查出没有无票收入没有做账,需要补缴无票收入
您好,是用小企业准则还是企业准则?
小企业会计准则
那直接做收入确认分录即可。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
补缴的是2022年的收入,也是用主营业务收入吗?
您好,小企业准则是可以的。
计提增值税呢
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
不用计提增值税了吗?计提增值税的分录
应交税费-应交增值税-销项税,这个科目就是计提了的呢。如果是小规模纳税人,则使用的是应交税费-简易计税
不应该是 2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
这个分录是月底做的呢
是补缴增值税的分录,计提不包括吗
你说的销项税,不是收入的时候做的分录吗
我这本来就不怎么明白,让你弄的更不明白了
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款