您好,无票收入当时是否入账?有没有做对应的分录。

老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
老师:2022年12月,税务要求要补缴增值税,作进项转出,会计分录要怎么做?
补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录
补缴2021年、2022年增值税附加税等分录应该怎么做
请问一下因为逾期给房东房租,然后他多收了滞纳金的钱,交给房东滞纳金费用我要入到哪个科目
麻烦问下向出纳申请借支单流程怎么走
季度申报有弥补以前年度亏损吗
我们是文化传媒公司做直播的,公司可以以现在的名称在全国开门店做劳务派遣或者人力资源服务吗?比如在A地开一家店这个店有网约车司机和外卖员这种,还有工厂需要人员我们可以提供人员,也可以做直播这种
老师,外购的货物用于集体福利,怎么做账?
内账,只POS的网络服务手续费40,是计入财务费用合理一点,还是可以计入管理费用办公费吗?因为我感觉比较像支付的服务费而已
现在需要申报工会经费吗?工会经费从哪里可以看到有没有给核定?我从税费种认定那里没看到有工会经费
内账,POS机扣除的网络服务手续费40元,计入什么会计科目呢
开通了电子营业执照,是不是就不能用密码登入工商年报页面了
一般纳税人,记账时专票未价税分离,都记入费用科目,企业所得税汇算时是否需要把进项税调出?
没有入账,没有做分录,现在自查出没有无票收入没有做账,需要补缴无票收入
您好,是用小企业准则还是企业准则?
小企业会计准则
那直接做收入确认分录即可。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
补缴的是2022年的收入,也是用主营业务收入吗?
您好,小企业准则是可以的。
计提增值税呢
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
不用计提增值税了吗?计提增值税的分录
应交税费-应交增值税-销项税,这个科目就是计提了的呢。如果是小规模纳税人,则使用的是应交税费-简易计税
不应该是 2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
这个分录是月底做的呢
是补缴增值税的分录,计提不包括吗
你说的销项税,不是收入的时候做的分录吗
我这本来就不怎么明白,让你弄的更不明白了
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款