您好,无票收入当时是否入账?有没有做对应的分录。
1月份补缴了2017年的增值税和企业所得税,想问问会计分录如何做?增值税是少计提了收入产生的增值税,不开发票,视同无票收入、也补缴了印花税,想问问全套的会计分录怎么录入?
补去年的无票收入,成本怎么做会计分录
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
老师:2022年12月,税务要求要补缴增值税,作进项转出,会计分录要怎么做?
请问下如何查询行业的增值税税负率和所得税税负率?
我是一般纳税人 收到一张普票怎么入账
老师这个需要个人申报吗?
建设固定资产已经开始使用,但是没支付材料和工程款,没有发票,账上为0,这种怎么处理,会有涉税风险吗
请问老师,税务注销后有规定多长时间得注销工商吗
请问我们是一般纳税人收到的建筑服务劳务费发票税率是3%,我们能给别人开9%的吗
老师 ,去年汇算清缴,税管员说退税要查账,让我改表 ,改成不退税状态,我要填几表的哪行呢
个人卖船给公司的话,个人可以代开发票吗?
老师,公司是做成品油批发业务,从茶叶生产商购进了一些茶叶开的普票,可以做农产品计算增值税吗?
请问老师,做共享电动车的公司,税负率大概是多少,这个公司算不算是那互联网平台需要报送的那种?
没有入账,没有做分录,现在自查出没有无票收入没有做账,需要补缴无票收入
您好,是用小企业准则还是企业准则?
小企业会计准则
那直接做收入确认分录即可。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
补缴的是2022年的收入,也是用主营业务收入吗?
您好,小企业准则是可以的。
计提增值税呢
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
不用计提增值税了吗?计提增值税的分录
应交税费-应交增值税-销项税,这个科目就是计提了的呢。如果是小规模纳税人,则使用的是应交税费-简易计税
不应该是 2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
这个分录是月底做的呢
是补缴增值税的分录,计提不包括吗
你说的销项税,不是收入的时候做的分录吗
我这本来就不怎么明白,让你弄的更不明白了
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款