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补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录

2023-06-14 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-14 09:40

您好,无票收入当时是否入账?有没有做对应的分录。

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:44

没有入账,没有做分录,现在自查出没有无票收入没有做账,需要补缴无票收入

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:45

您好,是用小企业准则还是企业准则?

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:45

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:46

那直接做收入确认分录即可。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:47

补缴的是2022年的收入,也是用主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:48

您好,小企业准则是可以的。

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:48

计提增值税呢

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:48

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:49

不用计提增值税了吗?计提增值税的分录

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:51

应交税费-应交增值税-销项税,这个科目就是计提了的呢。如果是小规模纳税人,则使用的是应交税费-简易计税

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:53

不应该是 2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2023-06-14 09:54

这个分录是月底做的呢

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:57

是补缴增值税的分录,计提不包括吗

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:57

你说的销项税,不是收入的时候做的分录吗

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快账用户5320 追问 2023-06-14 09:58

我这本来就不怎么明白,让你弄的更不明白了

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齐红老师 解答 2023-06-14 10:03

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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您好,无票收入当时是否入账?有没有做对应的分录。
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你好 你账上做的是以前年度损益调整吗?
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你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
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借:未分配利润 贷:银行存款 直接做该分录就可以了
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你好 这个正常做分录就可以的 借 应收账款 贷 以前年度损益 应交税费
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