您,没错 应该是贷方的
你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
老师,你好,社保个人部分期末余额在借方,我的分录是不是做错了。
老师,社保个人部分期末余额借方有余额,是不是分录哪里写错了,怎么调账。
老师,麻烦帮我看看这张科目余额表对吗?社保个人部分的期末余额,和其他应付款社保个人部分期末余额对吗?社保企业部分期末余额在贷方对吗?第一张图片是我调账的分录。
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
老师,晚上开发票会被查吗?
公益性捐赠,有银行转账,但是没有票据,可以税前扣除吗?
老师你好,24年暂估了成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估)。25年取得该采购成本票这样做账对吗?借:主营业务成本 贷:应付账款 同时冲红24年暂估(借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数)
老师投资资产的企业所得税处理和特殊性重组税务处理的区别和相似处讲讲吧
老师,进销存汇总表入库金额是不是含税单价的?我司进销存汇总表显示是不含税单价
老师,公司有针对会员的活动,比如充值1000,赠送两百,这种应该怎么做账?
老师你好 今年企业所得税汇算清缴调增后要修改去年第四季度的财务报表吗
2023年6月21日成立的有限责任公司(自然人独资),注册资本1000万,之前是认缴,现在新规出来,是不是必须5年内实缴完?就是2028年6月底?如果认缴不了只能减资的话,什么时候减资合适?还有,我公司小规模纳税人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到现在一百万左右收入,但是净利润低,基本持平。这种情况,减资多少合适?现在钱放对公账户,但注册资金太少会不会影响业务或者其他什么?
老师,股份支付的可行权条件里的服务期限是属于股票期权吗
财务报表利润总额706890,企业所得税应纳税额=706890-1157959(加计扣除项)=-438136 实操上加计扣除这部分怎么入账
你看一下黑色一行在借方的,社保个人部分这一行
看明细表 看不太清楚
麻烦老师看一下
你 看看是不是调整的挑错了
1月份是平账了,2月份开始借方有余额了
有支付的 是不是个人部分没计提呢 只要缴纳的部分分
个人部分计提怎么计提
就是和你公司的时候一起去提呀。
借:管理费用-社会保险费-个人部分?
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,是这样写分录吗
您看我上面给您的会计分录了吗?按照这个写就可以。
这是我5月份写的分录,按照你那样写,还是不对,期末余额还是在借方
你这个写的不对啊 得区分公司和个人部分的
刚才发错了,我分企业和个人部分了,这个分录有写错了,怎么改
你看看你不是按照我说的写吧 你告诉我个人部分多少 公司部分多少
个人部分是1908.36,企业部分是4219.93,我现在要调的是这张图片,社保个人部分期末余额在借方,第2和第3张图片,是按照你刚才发我的写的
计提 社保公司部分 借:管理费用-社保 4219.93 贷:应付职工薪酬-社保 4219.93 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 1908.36 贷:其他应付款-社保 1908.36 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保4219.93 其他应付款-社保1908.36 贷:银行存款6128.29