您,没错 应该是贷方的

你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
老师,你好,社保个人部分期末余额在借方,我的分录是不是做错了。
老师,社保个人部分期末余额借方有余额,是不是分录哪里写错了,怎么调账。
老师,麻烦帮我看看这张科目余额表对吗?社保个人部分的期末余额,和其他应付款社保个人部分期末余额对吗?社保企业部分期末余额在贷方对吗?第一张图片是我调账的分录。
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
你看一下黑色一行在借方的,社保个人部分这一行
看明细表 看不太清楚
麻烦老师看一下
你 看看是不是调整的挑错了
1月份是平账了,2月份开始借方有余额了
有支付的 是不是个人部分没计提呢 只要缴纳的部分分
个人部分计提怎么计提
就是和你公司的时候一起去提呀。
借:管理费用-社会保险费-个人部分?
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,是这样写分录吗
您看我上面给您的会计分录了吗?按照这个写就可以。
这是我5月份写的分录,按照你那样写,还是不对,期末余额还是在借方
你这个写的不对啊 得区分公司和个人部分的
刚才发错了,我分企业和个人部分了,这个分录有写错了,怎么改
你看看你不是按照我说的写吧 你告诉我个人部分多少 公司部分多少
个人部分是1908.36,企业部分是4219.93,我现在要调的是这张图片,社保个人部分期末余额在借方,第2和第3张图片,是按照你刚才发我的写的
计提 社保公司部分 借:管理费用-社保 4219.93 贷:应付职工薪酬-社保 4219.93 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 1908.36 贷:其他应付款-社保 1908.36 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保4219.93 其他应付款-社保1908.36 贷:银行存款6128.29