您,没错 应该是贷方的

你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
老师,你好,社保个人部分期末余额在借方,我的分录是不是做错了。
老师,社保个人部分期末余额借方有余额,是不是分录哪里写错了,怎么调账。
老师,麻烦帮我看看这张科目余额表对吗?社保个人部分的期末余额,和其他应付款社保个人部分期末余额对吗?社保企业部分期末余额在贷方对吗?第一张图片是我调账的分录。
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
采购已入库,已开发票,付款时间早于付款申请时间1天,这个对于外部审计来说有什么影响及后果,需要如何向审计解释
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
你看一下黑色一行在借方的,社保个人部分这一行
看明细表 看不太清楚
麻烦老师看一下
你 看看是不是调整的挑错了
1月份是平账了,2月份开始借方有余额了
有支付的 是不是个人部分没计提呢 只要缴纳的部分分
个人部分计提怎么计提
就是和你公司的时候一起去提呀。
借:管理费用-社会保险费-个人部分?
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,是这样写分录吗
您看我上面给您的会计分录了吗?按照这个写就可以。
这是我5月份写的分录,按照你那样写,还是不对,期末余额还是在借方
你这个写的不对啊 得区分公司和个人部分的
刚才发错了,我分企业和个人部分了,这个分录有写错了,怎么改
你看看你不是按照我说的写吧 你告诉我个人部分多少 公司部分多少
个人部分是1908.36,企业部分是4219.93,我现在要调的是这张图片,社保个人部分期末余额在借方,第2和第3张图片,是按照你刚才发我的写的
计提 社保公司部分 借:管理费用-社保 4219.93 贷:应付职工薪酬-社保 4219.93 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 1908.36 贷:其他应付款-社保 1908.36 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保4219.93 其他应付款-社保1908.36 贷:银行存款6128.29