您,没错 应该是贷方的

你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
老师,你好,社保个人部分期末余额在借方,我的分录是不是做错了。
老师,社保个人部分期末余额借方有余额,是不是分录哪里写错了,怎么调账。
老师,麻烦帮我看看这张科目余额表对吗?社保个人部分的期末余额,和其他应付款社保个人部分期末余额对吗?社保企业部分期末余额在贷方对吗?第一张图片是我调账的分录。
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
会计师报名时间,税务师报名时间
老师,我想问一下,我们公司有一笔固定资产,税局要求转出部分和折旧,更正23,24年企业所得税报表,那我账上需要反账去修改科目吗?还是按税法纳税调增就可以了?
企业租用农民农用地用于种植玉米,农民取得的租地收入需要缴纳个人所得税吗?
甲公司粮食购销企业销售价款由业务部门订价、财务部门提供相关数据、由业务部门计算定价?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接!老师24以前的发票,在25年做了账,小企业会计准则做的是利润分配–未分配利润,影响的是以前的利润,25年汇算不用管,没有影响到25年;2:2024年以前的发票,如果在25年做账直接做的成本或者费用,那么25年汇算就要调增
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
你看一下黑色一行在借方的,社保个人部分这一行
看明细表 看不太清楚
麻烦老师看一下
你 看看是不是调整的挑错了
1月份是平账了,2月份开始借方有余额了
有支付的 是不是个人部分没计提呢 只要缴纳的部分分
个人部分计提怎么计提
就是和你公司的时候一起去提呀。
借:管理费用-社会保险费-个人部分?
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,是这样写分录吗
您看我上面给您的会计分录了吗?按照这个写就可以。
这是我5月份写的分录,按照你那样写,还是不对,期末余额还是在借方
你这个写的不对啊 得区分公司和个人部分的
刚才发错了,我分企业和个人部分了,这个分录有写错了,怎么改
你看看你不是按照我说的写吧 你告诉我个人部分多少 公司部分多少
个人部分是1908.36,企业部分是4219.93,我现在要调的是这张图片,社保个人部分期末余额在借方,第2和第3张图片,是按照你刚才发我的写的
计提 社保公司部分 借:管理费用-社保 4219.93 贷:应付职工薪酬-社保 4219.93 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 1908.36 贷:其他应付款-社保 1908.36 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保4219.93 其他应付款-社保1908.36 贷:银行存款6128.29