实际业务的没关系的
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账该怎么做呢?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账会计分录该怎么做呢?
老师好,我公司找另一家公司开了1000万的票,我们支付了款项,也有合同,内容是建筑工程服务,但是目前还没开工,当时为了申报一个项目补助,申报对固定资产投资额有要求,我公司领导为了放大投资额,所以叫那家公司提前把发票先开了,这样风险是不是很大
老师好,我公司跟一个外部公司签了一个施工合同建一个站,结果活还没干因为要申报一个补助就让对方把票开出来了,金额1500万,当时我们有实际支付这笔钱,因为活还没干,我就把这个钱做成预付账款了。这个现在都没动工,今年还不一定开工,但这个长期挂预付有风险没有
老师您好!我公司建筑企业。2023年有个工程,当时因为单价定不下来,合同没签,活已经干了。甲方要求开150万元发票先付款。我在2023年的3月份已经开发票150万元。当时因为没有合同,外管证没法办,施工地没有办法预缴税金。我只能在机构所在地把税金全部申报缴纳了。直到现在合同和结算单才出来。那我是不是需要把去年150万元的外管证补上,在施工地补交那部分应该预缴的税金呢?
领导购买开的发票是个人,能作为记账凭证吗?
施工现场钢板租赁费记到哪个科目
领导购买的中药,怎么记账呀?
你好老师个体户经营超市交的电费会计分录怎么做
你好,我要是当月工资当月发放,还需要计提吗?
你好 老师,成立初级有几笔大额都是用现金支付的还没有销账,发票有的,现在还是挂的应付账款这账要怎么做呢
老师您好,请问高新企业,研发项目的成本控制和预算管理从哪方面着手呢
老师,我这个工资表应该怎么做?税务局里是不是要登记?
老师,麻烦问一下,给别人付款 8000多,他拿的发票是一些小额采购方便面,T恤,护肤品的,还有礼盒 3000,预付充值卡不到 4000,怎么走费用,做帐走什么科目
你好老师个体户经营超市购监控录像机及安装会计分录怎么做
我们是母公司的子公司,母公司以注资款把钱打给我们,我们把钱打给外部公司,外部公司开票之后把钱又转回给母公司,那我们作为子公司,有风险没
好,这个实际业务是什么的
正常的,你这个预付账款应该不存在了,钱已经回去了。
但是票我实际拿到了,我只能入预付或者在建工程
实际就是等于钱从母公司流转到我公司,我公司是他子公司,然后我公司把钱打给这个站的承包方,承包方把票开给我公司,我公司为了拿这个票去申报政府补助,然后承包方把钱转回母公司。但直到现在现场还没动工,也不知道到底还开不开工
你好,那你们这个是为了虚开发票增加费用,是这个意思吧。
本质上就是这样。但是当时确实是要准备建站,只是还没开工就让对方把票开给我们了,然后钱至少从我们公司账面来说确实是支付了,后续的资金流转是外部公司和母公司之间去商量的,那我公司作为子公司风险大吗
那退回来的这个怎么解释。
你们支付出去挂预付账款没有问题,但是他又退回来,这是怎么回事?如果这个钱和你单位没有关系的话,你只做支付和收到母公司的钱,这个就没有关系,挂预付账款就可以。
钱退给母公司,没有退给我公司
好,那就可以正常做的,只要不是虚开就行。
就是站在我公司来说,我收到母公司注资,我做了实收资本,然后母公司让把钱转给外部公司,我公司照做了并且拿到了1500万发票,因为实际没开工我就做了预付账款,然后外部单位又把钱转回给母公司。从账务处理来看,我觉得我公司没问题,毕竟我确实收到投资款并且把钱打给了外部单位。只是我一直觉得这个业务实际并没有开工,而且外部单位又把钱转回给母公司,我就一直担心这个业务有风险
是的,人家给母公司和你单位没有关系,你就不用管了。
只管好你自己企业的就行,只要你们企业是实际业务就可以啊。
哦哦,那一直没开工我就挂到预付也没事对吧
是的,是这个意思,是这么理解的。