您好,之前暂估的反方向的了
请问老师,冲跨年的暂估材料怎么做分录,与实际有差额怎么处理
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
暂估入库、冲销暂估、原材料入库的分录分别是什么
老师 请问冲销暂估材料怎么做分录?
暂估材料冲到利润怎么做分录
老师,老板从原股东转让过来的公司,账是按之前的数据接着做是吗
老师,请问下未开票收入怎么解释合理
车间员工体检办健康证,计入什么科目好
老师,建筑公司收进来的劳务发票,需要对方提供什么资料?
机场高速通行费电子普通发票的能进行进项抵扣吗
小规模纳税人,现在准备注销,账上就差暂估费用21000元,这边发票也没有,就针对这个数据,我们要补交多少的税额
朴老师,请问生产企业,既销售自己的制造的产品,又销售购入的免税产品。请问进项税额,免税的部分要全部转出吗?还是只有水电的发票进项税转出?
我们是酒店餐饮,卖给一个公司员工餐现在要求我们开票,我们应该开什么项目给对方呀?
老师,上个月我做一笔 借固定资产贷银行存款 但是这个月对方发票冲红了,我又怎么录呢?老师
老师啊,公司老板买了车,然后车上买了一个包1万元,我分录做管理费用,二级科目写啥?
就是先做一笔红字 再做一笔正确的?
嗯对是这个意思的