你好 暂估了原材料 结转了成本的吗

上月暂估原材料金额大于本月开票金额,暂估原材料已入成本,冲减成本怎么做会计分录
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
老师 请问冲销暂估材料怎么做分录?
对上月末暂估入账的乙材料进行冲回,暂估价5600元。怎么做会计分录
材料暂估怎么做分录,下个月到材料又怎么做分录
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
是的都结转了,发票开不进来
亏损200万想把这部分的暂估调成利润
实际有业务的吗 跨年了 借应付帐款贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增
发票开不进来,只有开出去的
能12月份直接调到利润分配?
你好 你调整几月份 当年的做主营业务成本
2023年一整年的暂估全部在12月份调整利润
借应付帐款贷原材料 借原材料贷主营业务成本
蔬菜开票是免增值税要交印花税?
需要缴纳印花税的。