同学你好 借银行 贷其他应收款

老师,请问一下为保险公司代付理赔款的分录怎么做,公司打款给客户之前,公司账户已经收到保险公司的赔款
老师,物流公司收到收到保险公司的赔款和退还部分的保费,没有发票,怎么入账?是我们要开票给保险公司嘛?还是保险公司开票给我们?
保险公司赔付公司车辆理赔款,打到公户,怎么做账?
保险理赔款打到我司账户,没给保险公司开发票,我应该怎么做账
老师,请问收到保险公司的保险赔款,这笔保险赔款之后又打给客户了,该怎么做账?
那其他应收款一直挂账吗
同学你好 对的 然后转到营业外
怎么转呢
借其他应收款 贷营业外收入
不给对方开发票也是这么做对吗
同学你好 事这样做的
那我什么时候转到营业外收入呢?收到这笔款项的时候吗
同学你好 年底的时候就可以了
那我损坏的固定资产怎么做账务处理呢
做固定资产清理就可以了
分录能给一下吗
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理