你好; 你们属于重点扶持的企业吗

老师你好,今天汇算清缴的时候,去年预缴的企业所得税,退给我们了,如下分录,为什么在利润表里,所得税一栏会出现这个企业所得税,我应该怎么更正这个分录
填完企业汇算清缴后,点击申报,出现这个窗口,老师能帮我看看是什么情况吗?这两个报表的这列都显示是0,我不知道是哪里填报有问题,请问要怎么改?
老师,我们是小规模纳税人,申报增值税的时候出现这个情况,因为我们的营业额大于开票金额,这样应该怎么填呢?如图
你好老师,我现在所得税汇算清缴呢,风险提示了一下,出来这个,这两个的差额是固定资产,我们厂房4月从在建工程转入固定资产,但是入账时间是去年6月份,这个汇算清缴表怎么填写呢?
老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师 我们不要重点扶持企业
你好; 不属于就是0 ; 那你 其他申报表的信息都对的吗 ;对的话就不管这个风险提示