你好;你这个是开的什么发票内容的; 你一般纳税人 主要啥业务;才好判断
是这样的。我挂靠一个建筑公司(一般纳税人)。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元(税票9个点);然后我直接转税款(9913.6元和4364.05元)。 接下来,我把材料发票给他们公司,他们需要把款转回供应商。金额24600元,35000元(13个点专票),34650元(3个点普票),5000元,8000元,4326.89元(1个点普票)。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额,我有些疑惑
老师你好,我是一个个体户,五金经营部,2022年1~3月都没有开过发票。这个月2022年4月,开了一张1万元的专票。我专票需要开几个点呢?开了开了一张8700元的普票,那么普票需要开几个点呢?需要缴纳的增值税是多少啊?能用公式给算一下吗?增值税是下个月5月份缴纳?还是说是7月份缴纳?
某糕点厂(一般纳税人)2022年5月发生如下业务:(1)向一超市(一般纳税人)销售糕点,开出增值税专用发票,注明价款(不含税)为60000元;支付运费500元(不含税),增值税45元,取得增值税专用发票;(2)向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点,开出一张普通发票,注明价款(含增值税)为11300元:(3)将300盒自产糕点发放给本厂职工,该糕点的对外销售价格(不含税)为30元/盒;(4)本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕,在收购凭证上注明买价为30000元(5)本月购进食品盒一批,取得了一张增值税专用发票,上面注明价款为5000元,增值款为650元问:请计算该糕点厂本月应纳增值税款是多少?
某糕点厂(一般纳税人)2022年5月发生如下业务:(1)向一超市(一般纳税人)销售栏点,开出增值税专用发票,注明价款(不含税)为60000元;支付运费500元(不含税),增值税45元,取得增值税专用发票;(2)向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点,开出一张普通发票,注明价款(含增值税)为11300元:(3)将300盒自产糕点发放给本厂职工,该糕点的对外销售价格(不含税)为30元/盒;(4)本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕,在收购凭证上注明买价为30000元(5)本月购进食品盒一批,取得了一张增值税专用发票,上面注明价款为5000元,增值款为650问:请计算该糕点厂本月应纳增值税款是多少?
开出专票:1万元,其中付专票税:3个点/300元 进入专票:5千元 含3个点税150元 普票:5千元,发票票面一个点 请问这个最终实际产生缴纳多少税呢, 一般纳税人
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
装修工程
你好 ; 你开篇出去的;销项税增值税 =9700/1.09*0.09%2B300/1.03*0.03 、 你进项税的5000包括 3个点150 是啥意思
不好意思,没表达清楚
你好; 那你销项税就是900 ; 进项税=5000/1.03*0.03%2B5000/1.01*0.01=145.63%2B49.5=195.13、然后 应交增值税=900-195.13缴纳哈
我想问问:1:这个项目需要最终需要缴纳多少税 2:普票是除了抵扣成本票还可以抵扣其他吗 3:是否增加更多发票,这样可以抵扣到税额需要增加多少可以少缴纳呢 谢谢
你好1; 看上面算的 ;2. 普票就是抵减所得税的 ;不抵扣其他的; 3. 可以的; 只要你成本费用进项税都可以抵扣销项税的; 这样你增值税和附加税都会减少的
进项专票才可以抵扣销项税对吧! 普票只会让我最终的所得税减少对吧
你好1; 正常是的专票抵扣的; 2. 普票 要看啥业务的; 有部分普票 的业务内容也是可以抵扣的 比如电子通行费、国内旅客运输服务 电子发票
出差的机票类型可以吗
你好; 可以的; 行程单可以按9%计算抵扣的