你好;你这个是开的什么发票内容的; 你一般纳税人 主要啥业务;才好判断
是这样的。我挂靠一个建筑公司(一般纳税人)。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元(税票9个点);然后我直接转税款(9913.6元和4364.05元)。 接下来,我把材料发票给他们公司,他们需要把款转回供应商。金额24600元,35000元(13个点专票),34650元(3个点普票),5000元,8000元,4326.89元(1个点普票)。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额,我有些疑惑
老师你好,我是一个个体户,五金经营部,2022年1~3月都没有开过发票。这个月2022年4月,开了一张1万元的专票。我专票需要开几个点呢?开了开了一张8700元的普票,那么普票需要开几个点呢?需要缴纳的增值税是多少啊?能用公式给算一下吗?增值税是下个月5月份缴纳?还是说是7月份缴纳?
某糕点厂(一般纳税人)2022年5月发生如下业务:(1)向一超市(一般纳税人)销售糕点,开出增值税专用发票,注明价款(不含税)为60000元;支付运费500元(不含税),增值税45元,取得增值税专用发票;(2)向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点,开出一张普通发票,注明价款(含增值税)为11300元:(3)将300盒自产糕点发放给本厂职工,该糕点的对外销售价格(不含税)为30元/盒;(4)本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕,在收购凭证上注明买价为30000元(5)本月购进食品盒一批,取得了一张增值税专用发票,上面注明价款为5000元,增值款为650元问:请计算该糕点厂本月应纳增值税款是多少?
某糕点厂(一般纳税人)2022年5月发生如下业务:(1)向一超市(一般纳税人)销售栏点,开出增值税专用发票,注明价款(不含税)为60000元;支付运费500元(不含税),增值税45元,取得增值税专用发票;(2)向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点,开出一张普通发票,注明价款(含增值税)为11300元:(3)将300盒自产糕点发放给本厂职工,该糕点的对外销售价格(不含税)为30元/盒;(4)本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕,在收购凭证上注明买价为30000元(5)本月购进食品盒一批,取得了一张增值税专用发票,上面注明价款为5000元,增值款为650问:请计算该糕点厂本月应纳增值税款是多少?
开出专票:1万元,其中付专票税:3个点/300元 进入专票:5千元 含3个点税150元 普票:5千元,发票票面一个点 请问这个最终实际产生缴纳多少税呢, 一般纳税人
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?
企业季报季末从业人数填写,是最后一个月报的人数吗
精斗云以前的期数还能反结账吗,比如现在是7月,5月的账还能反结账吗
老师,海关汇率有什么规定?
金蝶精斗云如果第6期不结账导出来的财务报表,资产负债表和利润表和结过账导出来的财务报表是一样的吗
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
请问这两个分录是什么意思?
房租租赁,协商租赁的各项税费也由承租方付款,承租方下账时,把租赁费的金额和税费金额的总额计入长期待摊费用是否可以
驾校账务处理,收到学员4000元学费,其中有490元是考试费,其中1500元用现金代学员存入资金监管平台等学员考了科目三再退回公司公户,开票3510元给学员。怎么做账?
装修工程
你好 ; 你开篇出去的;销项税增值税 =9700/1.09*0.09%2B300/1.03*0.03 、 你进项税的5000包括 3个点150 是啥意思
不好意思,没表达清楚
你好; 那你销项税就是900 ; 进项税=5000/1.03*0.03%2B5000/1.01*0.01=145.63%2B49.5=195.13、然后 应交增值税=900-195.13缴纳哈
我想问问:1:这个项目需要最终需要缴纳多少税 2:普票是除了抵扣成本票还可以抵扣其他吗 3:是否增加更多发票,这样可以抵扣到税额需要增加多少可以少缴纳呢 谢谢
你好1; 看上面算的 ;2. 普票就是抵减所得税的 ;不抵扣其他的; 3. 可以的; 只要你成本费用进项税都可以抵扣销项税的; 这样你增值税和附加税都会减少的
进项专票才可以抵扣销项税对吧! 普票只会让我最终的所得税减少对吧
你好1; 正常是的专票抵扣的; 2. 普票 要看啥业务的; 有部分普票 的业务内容也是可以抵扣的 比如电子通行费、国内旅客运输服务 电子发票
出差的机票类型可以吗
你好; 可以的; 行程单可以按9%计算抵扣的