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老师你好:上月前任会计应交税费借方4946.46.我这个月销项税额2235.08..期未留底还有2111.38元。这个分录这么做。还有电子税务局的期未留底2861.03元。跟帐面留底不一样,账面少了749.65元。这样分录这么做。

2023-06-16 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-16 13:37

你好; 你之前 借方的4946.46 金额是在什么科目挂着的 ; 留抵进项税  2111.38是那个科目挂着的; 我看看怎么结转 

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快账用户8118 追问 2023-06-16 13:47

应交税费借方4346.46元

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齐红老师 解答 2023-06-16 13:48

你好;不是; 我想知道挂的什么科目 ;才好判断结转分录怎么做的

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快账用户8118 追问 2023-06-16 13:51

总分类账挂着应交税费的借方余额4346.46

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齐红老师 解答 2023-06-16 13:52

你好 ; 先把你账上数据清理了;都把它们结转到应交税费-未交增值税科目挂着; 在去看差异金额怎么处理的

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快账用户8118 追问 2023-06-16 13:54

我这个月应交税费/应交增值税/销项税额是2235.08 我15号报了税还有期末留底税额2861.03 我这个这么做账的

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快账用户8118 追问 2023-06-16 13:56

分录这么做的

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齐红老师 解答 2023-06-16 13:56

你好;你按照你销项税去结转哈;

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快账用户8118 追问 2023-06-16 14:11

是在应交税费借方挂着

是在应交税费借方挂着
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齐红老师 解答 2023-06-16 14:12

结转 所有明细之后 ; 你还有借方余额多少挂着的; 才好判断

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你好; 你之前 借方的4946.46 金额是在什么科目挂着的 ; 留抵进项税  2111.38是那个科目挂着的; 我看看怎么结转 
2023-06-16
借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税390.39
2025-10-12
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
你好 1;    根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额 
2023-06-08
你好,金税盘的不要做,不需要交税的情况下不要做。
2022-07-01
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