你好; 你之前 借方的4946.46 金额是在什么科目挂着的 ; 留抵进项税 2111.38是那个科目挂着的; 我看看怎么结转

老师我6月的销项税额有15273.34元,有认证的进项税额16981.14元,还有税盘服务费280元,共计借方有17261.17元,最后有借方余额1987.8元,转出这个留底金额我改怎么做分录,谢谢
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税 贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢
老师,请问5月收到税务局的增值税留底退税并且退款已到账。我这边的情况是这样的: 1、纳税申报表上面是做进项税转出; 2、我这边账上留底的金额是转到“应交税费-未交增值税”这一科目,余额在借方。 3、我做的账务处理是: 借:银行存款 170万 贷:应交税费-未交增值税 170万 老师这样的账务处理,会计分录可以这样做吗?
老师你好:上月前任会计应交税费借方4946.46.我这个月销项税额2235.08..期未留底还有2111.38元。这个分录这么做。还有电子税务局的期未留底2861.03元。跟帐面留底不一样,账面少了749.65元。这样分录这么做。
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
你好小规模纳税人,支付环境整治工程款,款项已全部结清,但是对方需要下月再给开具发票,那如何做账,走什么科目
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
2026.4月购买土地500万,契税20万,已付款,用于盖房子,房产不知道什么时候建,可需要摊销
应交税费借方4346.46元
你好;不是; 我想知道挂的什么科目 ;才好判断结转分录怎么做的
总分类账挂着应交税费的借方余额4346.46
你好 ; 先把你账上数据清理了;都把它们结转到应交税费-未交增值税科目挂着; 在去看差异金额怎么处理的
我这个月应交税费/应交增值税/销项税额是2235.08 我15号报了税还有期末留底税额2861.03 我这个这么做账的
分录这么做的
你好;你按照你销项税去结转哈;
是在应交税费借方挂着
结转 所有明细之后 ; 你还有借方余额多少挂着的; 才好判断