同学你好 备注提成或者工资

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,企业用外购的原材料投入到一个项目中,进行简单加工成一个设备,设备所有权没有发生转移,然后这个设备产生利润对方给我付款,我需要计提什么税种呢?原材料投入可以算作是长期投资吗?需要视同销售交纳增值税吗?
老师,我有个问题,就是公司员工是当月工资当月支付,次月申报个税得。但是现在又一个情况就是另外又一个员工是当月工资次月申报的,那么我应该什么时候计提他的工资,和申报他的工资呢?因为有一笔费用是12月发他11月的工资,我当时没有申报他的供水和做账,我不知道应该怎么处理比较好
老师,请问公司员工出差去办理业务的,一般都是两个人的,去之前会给业务提成的25%给他们,但是这个提成预付款只给到A,我可以入账的时候做成一半给到A,一半给到B吗?因为这个提成预付款实际也是两人平分的,只是两人出去就直接打给该组的组长。都是是公司员工,这个业务提成是算工资里面去的,只是去施工前提前预支给他们,所以等做工资的时候会在他们工资上扣点这个预付提成的,所以现在有个问题,这个钱应该是给平分到这两个员工的,但是出纳只打给其中一个,这个人是组长,我想这样能不能入账的时候分别挂这两个人的,但是银行回单只是转给其中一个,老师有什么好的办法吗?
项目组进场之前预支备用金,当时做的:借项目备用金 贷:银行存款;8月底计提了一笔预估入账(预估金额比预支的备用金大),这个月现场有费用单回来了,我现在应该是全额冲回预估入账的那张凭证后,再按实际发生费用借记工程施工,贷记项目备用金吗?还是按实际发生费用的金额冲成本?
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
老师,农产品公司卖蔬菜,有内销业务跟出口业务,是不是做在同一个账套里
老师你好,卖掉以前没入账的车,卖车款买了新车,怎做分录?
老师,你好!我们是卖酒的电商,平台补贴怎么给他们开票啊,我们只能开酒吧?
郭老师 在线吗?想咨询您!
老师,你好,想问问全托店的模式能不能做出口退税的?
老师,我们是电商公司,双十一平台补贴的钱是计入营业外收入还是其它业务收入啊?
想咨询下:房租合同中,物业费和网费的专用发票,如果此笔费用,按照6个月摊销,进项税额怎么分拆?