同学你好 备注提成或者工资

老师,我有个问题,就是公司员工是当月工资当月支付,次月申报个税得。但是现在又一个情况就是另外又一个员工是当月工资次月申报的,那么我应该什么时候计提他的工资,和申报他的工资呢?因为有一笔费用是12月发他11月的工资,我当时没有申报他的供水和做账,我不知道应该怎么处理比较好
老师,请问公司员工出差去办理业务的,一般都是两个人的,去之前会给业务提成的25%给他们,但是这个提成预付款只给到A,我可以入账的时候做成一半给到A,一半给到B吗?因为这个提成预付款实际也是两人平分的,只是两人出去就直接打给该组的组长。都是是公司员工,这个业务提成是算工资里面去的,只是去施工前提前预支给他们,所以等做工资的时候会在他们工资上扣点这个预付提成的,所以现在有个问题,这个钱应该是给平分到这两个员工的,但是出纳只打给其中一个,这个人是组长,我想这样能不能入账的时候分别挂这两个人的,但是银行回单只是转给其中一个,老师有什么好的办法吗?
项目组进场之前预支备用金,当时做的:借项目备用金 贷:银行存款;8月底计提了一笔预估入账(预估金额比预支的备用金大),这个月现场有费用单回来了,我现在应该是全额冲回预估入账的那张凭证后,再按实际发生费用借记工程施工,贷记项目备用金吗?还是按实际发生费用的金额冲成本?
老师,我们要给一个销售发预支的项目提成,提成我肯定是并入到当月工资一起计算个税的,我银行单笔转账的时候 应该备注什么比较好
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
一个法人名下有两个个体工商户,季度报税的时候 生产经营个人所得税 需要申报几个表
老师,公司是执行小企业会计准则收到的个税手续费返还款,需要新建一个其他收益科目吗?还是可以直接注入到营业外收入中?
进货都没有发票,咋整
老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
老师,请教一下,误餐费算作差旅费对吗,这个不用申报个税对吧
现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
挂别人公司,成本做了92%,另外8%*25%交了别人公司企业所得税,那利润8%还需要提交成本票给别人吗?
之前年度开给客户的销售发票款项未结算完,客户不回款了,双方协商后以折扣形式清账,这个折扣发票怎么开具?
老师,个体工商户开票额度变成1元,这种注销好还是不注销好?
老师,一般纳税人公司,3月回单柜费用,4月初开专票,这两个月分别怎么记账做分录呀?