你好;对的; 要单独踢出来数据的

老师,我们是外贸公司,跟客户交易是C&F价(其中运费1万元),借:应收账款:50000,贷:主营业务收入40000,其他应付款10000,银行支付运费时,借:其他应付款10500,贷:银行存款 10500,收到运费发票时怎样做账呢?
问题1:外贸业务可以收款按即期当天的汇率 然后报关单的保费和运费收入按1号的汇率么 问题2:如果CIF分录 可以1.借:应收账款 贷:主营业务收入 2.然后外贸出口运费冲销收入:贷:主营业务收入(红字)贷:应付账款-运费 3.付运费的时候 借:应付账款 贷:银行存款 可以吗?
CIF外贸出口,国外打来全款,分录,借银行存款美元户,贷主营业务收入出口 其他应付款-运费 其他应付款 -保费。后代堑的运保费付给第三方,借其他应付款 运费,保费,贷银行存款人民币 第一分录对不?第二第三方给我开了发票,我感觉发票不应该入账,不知道是否正确
我想问一下 我可以把商业发票的所有价款cif 10000 保费100 运费200,我把cif作为应收账款总价款, 借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 然后 贷:主营业务收入300 (红) 贷:其他应付款-保费 100 其他应付款-运费200 对吧?
报关单CIF 会计凭证 借应收 CIF价 贷主营业务收入 其他应付款 保费 运费 (不考虑增值税) 对吗? 增值税0税率开票按FOB价开
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?