看一下您的汇算清缴申报表就可以看出来了。

2019年暂估的成本费用票,2020年汇算清缴前开进来,汇算清缴时需要纳税调整吗?如果汇算清缴不用调整,账务怎么处理需要调整以前年度损益吗?
19年暂估成本,汇算清缴时也没有调增,那可以在2022年申报2021年度汇算清缴之前开进来吗?
以前年度未暂估成本,利润总额为负,汇算清缴前到成本票,需要用以前年度损益调整科目做一下帐务处理调整,对嘛?那么,汇算清缴时如何调增成本在哪里填列?
#问题#22年暂估成本26.5万,汇算清缴时没发票需要调增怎么填年度汇算清缴A表
无票暂估成本在汇算清缴哪一栏调增
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
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勾选了进销发票,但是报增值税的时候进项税额不会跳出数据来是什么原因
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换个老师,老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
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如果没有调增,明年可以补发票或者再调吗
要是没有调整,正确处理是更正申报。
我刚看到公众号发的这个,不太明白
没有发票,纳税调整后回来发票才这样处理呢,你不是没有调整吗?
我的暂估是21年底的,今年调的去年的,21年的我好像红冲之后就没再管,我也没弄明白,今天看到这个就问一下我怎么看
暂估的成本费用汇算清缴纳税调整,然后后面回来发票的追加到发生年度可以扣除。
我21年的不知道调没调,今年的汇算清缴我已经报完了,如果后面21年和22年的发票有的话,把暂估冲到以前年度损益调整科目吗
原来的是调整了 后面收到发票可以扣 是的 是这样的 科目对
我刚才看了一下,21的暂估在22年我只把账给冲了,没在管,但也没发票,我23年汇算清缴只调了22年的,我现在怎么弄
就是把暂估的红冲了,那等于没有发生。 那也就不存在调整
然后。这种情况你就按发票直接入账就行了。
记账凭证有这笔记录,被查就说没有发生,记错了?
你好,要是按照您账务处理这样情况,那只能这样说。然后也要结合一下自己的实际业务情况。
这个是21年外包给个人的,我个人垫的,记不记这一笔都行,是我自己注册的公司自己接单的。
因为你前面已经红冲了,所以我建议你是收到发票就做到发票的那个月就行了。