您好 借:应收账款 30000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000

我想问下就是我们公司现在有个业务要开500万的发票给对方。我们是小规模纳税人。开的是咨询费。在没有成本费用的情况下我们的企业所得税要交多少钱?
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
我们公司是小规模纳税人,是咨询服务行业,有个3万的业务,目前发票已开给对方,对方先付给我们1.5万,怎么做账,谢谢
老师您好,这个做两个凭证吗
是的 这个做两个凭证
我之前做的预收账款15000,可以吗
请问先收款还是先开票的
做预付账款是不是不对啊
是先收款15000
是先收款15000 借:银行存款 15000 贷:预收账款 15000 借:预收账款 30000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
老师,您好,先收到款再开的票,那我可以按您发的第一个分录应收账款来做吗
先收到款再开的票,也可以按我发的第一个分录应收账款来做
好的,谢谢
用第一个分录做好理解
您觉得哪个分录便于您理解 就用哪个