您好,这个是可以摊销的,可以

老师你好:另外一月份儿,我能不能调整会计分录,就是把这一笔卖废铁的收入15325元12月份记入了营业外收入在1月份作为长期待摊费用的一个冲减,然后再应交税金应交增值税,这样可以吗老师。我们现在是筹备期。还没有正式营业。我所有的费用都记入了长期待摊费用—开办费。
老师,我想问一下幼儿园以学期为单位收保教费,然后学期末再根据来园天数清算是否需退费,如有退费的可以用来抵扣下学期的保教费,也可以退回给家长。然后刚开学就有家长想要开发票,请问这种情况下一般是怎么开发票的呢,开票金额是怎么算的呢
请问老师,就是幼儿园开办期的费用只有收据,做了税务登记后这个收据要是入账,作为开办期费用,能摊销吗
请问老师就是开办期费用之前都没入账,去年11月份做的税务登记,现在要是用收据做账,一次计入管理费用,那么做汇算清缴是不是得做纳税调整
老师,请问,所得税汇算清缴,2023年的开办费已经摊销完了,12月份资产负债表长期待摊费用哪里是不是就是没有数据的了啊,意味着A105080这个表的长期待摊费用也就不用填了啊
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
能摊销就不用做纳税调整了是吧
嗯对是这个意思的
开办期的收据是可以入账的对吗
那不行,开办期也需要有发票
开办期没有做税务登记没办法开发票呀
有公司名字就可以取得发票的
也没有公司名称
那就是光有收据就可以了
就用收据直接入账吗
嗯对是这个意思的