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请问老师就是开办期费用之前都没入账,去年11月份做的税务登记,现在要是用收据做账,一次计入管理费用,那么做汇算清缴是不是得做纳税调整

2023-07-12 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 14:48

是的,这个收据不能在税前扣除,需要做纳税调增

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快账用户2725 追问 2023-07-12 15:29

请问老师就是开办期间工资怎么处理,也是直接计入管理费用吗,这个做汇算清缴就不用纳税调整了吧,还有就是还用补报个税吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:30

这个工资直接计入管理费用,不做拿税调整,需要申报个人所得税

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快账用户2725 追问 2023-07-12 15:36

那这个个税怎么申报,一次性申报吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:38

这个是在工资发放的次月申报

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快账用户2725 追问 2023-07-12 15:40

我们去年11月份做的税务登记,那么没做税务登记时的工资怎么申报

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:43

在你办理税务登记的次月一次性申报

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快账用户2725 追问 2023-07-12 15:44

一次性申报员工会有税的怎么办

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:45

有税,该缴就缴的哈,没其他办法

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快账用户2725 追问 2023-07-12 15:57

本来员工每个月没到交个税的那个标准,那么要是员工一次报三个月的工资人家得拿个税,这样也没办法吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:00

一次性报三个月的工资,可以扣除三个月的费用哈

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是的,这个收据不能在税前扣除,需要做纳税调增
2023-07-12
您好,没有发票的需要做纳税调增的
2023-06-24
同学你好 在次年汇算清缴之前取得发票才行 不是五年
2021-03-08
可以直接放到今年的账里面的
2020-11-20
你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 
2023-07-09
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