你好 这个不用,可以让会计师事务所来做报告了

我公司现在股东想把他的股份转让一部分给另外一个人,公司的实收资本是500万但是认缴的还没有认缴,未分配利润有100万现在准备转让5%的股份给另外一个人,请问这其中的账务处理和涉及到的税种有哪些,还有就是这个钱应该怎么支付是打到谁的账户里,税务局说是根据未分配的利润来支付个人所得税而且这个人所得税是由出售方支付。那出售方到底应该收到多少钱。
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
我们还有一个电力工程公司的账面上实收资本是54万,结止5月底盈利有8.3万,应付160万(其中暂估有100万),应收108万。此公司我现在想转让给别人,请问我转让前要把账都调平吗?特别是前期暂估怎么调整呢?还有此公司有利润转让是不是要缴企业所得税,还是做得费用让其亏损再转让较好?
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
你回复太简单了,请回复详细一点好吗?我需要具体怎么操作,会计事务所做报告的目的是什么?
请问我转让前要把账都调平吗? 不需要
还有此公司有利润转让是不是要缴企业所得税? 按照规定去缴纳
我需要具体怎么操作,会计事务所做报告的目的是什么? 请会计师事务所来 目的:审查检验
我们上海有一个劳务派遣公司为总公司,在武汉成立了一个分公司。现在客户A公司与上海总公 司签订劳务派遣合同,派遣的员工是与上海总公司签订的合同。但目前要武汉分公司帮上海总公司代付员工工资与社保,请问这种上海总公司需要开票给武汉分公司吗?如果开票是开差额票还是全额票?账务如何处理?请详细回复流程与账务处理步骤.谢谢老师!
请问这种上海总公司需要开票给武汉分公司吗? 不需要
借:内部往来 贷:银行存款 另外一方: 借:管理费用 贷:内部往来
我看武汉分公司电子税务局里面写的是独立核算的
如果客户A是与上海总公司签订的合同,但把员工改成与武汉分公司签写的合同呢?
你好,独立核算然后呢? 你说的这笔不需要开具发票,
我就是不懂什么情况需要开票什么时候不需要开票?
现在老板让我把握税收风险?
你好,这种情况不需要开票,谢谢