同学你好 对的 这个要补上

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好,我刚接手新公司的账务,对账发现本年度有几个的报表销售收入比纳税申报表的销售少,请问能否在后面月份报税时补报销售差额?
老师我在六月份代开的专票作废了,当时申报6月份的申报表时,系统带出的附加税退税金额是错误的(图1),我在8月份修改了6月份的附加税退税金额(图2),退税金额在8余份已经申请退税了,现在在申报9月份报表时,本年累计金额23行城建税怎么还是-9.79
一季度有开发票,对应发票金额已提交增值税申报表,我们已开发票但未收到款,那么企业所得税月季度预缴纳税申报表中,一季度的本年累计金额营业收入就是0对吗?
老师请问我司业务有劳务派遣差额征税业务的每个月都有,怎么我看每月的纳税申报表的累计申报金额和我利润表的累计开票收入金额不一样的,利润表金额会少些,为什么吗?请告诉我利润表的收入和申报表如何才能对上一致金额 吗