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老师,我们12月付出了材料款但材料还没收到,发票也没开我怎么做账,这种可以暂估吗分录怎么做

2022-01-14 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 10:33

你好,材料对方有移送到你单位吗? 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:33

材料没收到,只知道总价,付的是预付款

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:36

你好,材料没收到,这种情况不能暂估。分录是 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:37

但这样我们会有很多利润要交税了这个有其他解决方案吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:40

你好,材料没有收到,也就没有对外销售,影响利润也不是这个地方啊 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:41

刚问了材料到了,那又该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:46

你好,材料到了 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:48

他说材料都已经送到都已经安装了,这种暂估分录怎么做比较好。

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:48

直接入主营业务成本可以吗。

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:52

你好,材料到了,暂估,预付款分录是 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款  都已经安装了,再做相应安装分录就是了 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:54

不能直接做吗,一定暂估吗,但是发票回来了直接贴里面就可以了这样不行吗

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:58

暂估的话增值税得交了,我们一般纳税的要抵扣

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:58

你好,根据你 描述,没有取得发票就需要做暂估处理的 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:00

那如果现在让他们开呢?能放到12月正常做吗不用暂估

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:04

45万金额很大,如果现在1月开了放12月账可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 11:07

你好,现在开具是2022年1月份,之前仍然需要做暂估入账处理的 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:15

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-14 11:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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