你好,本期实际支付了400,那么税法是允许抵扣的,所以这400的预计负债所对应的递延所得税资产也就不存在了,那么这个事项就要减少递延所得税资产,而又计提了500的预计负债,又增加了125的递延所得税资产,所以本期合计增加了递延所得税资产=125-100=25.你是不是余额和增加额没有分清楚,我感觉你的思路也是正确的呀。 答案的解析也是一个意思,本期期末预计负债=500,而上期期末=400,所以比上期增加100,那么递延所得税资产也就增加25,余额是125. 对应会计分录,因为递延所得税资产是资产科目,所以,本年只要增加25,余额就是125了,或者你先转回做一笔100,然后计提做一笔125,这样也是增加25.

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请问老师,对方给我开具的中粗砂和净砂,都是沙子只是单价不一致可以嘛?
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老师,我的思路是支付了400,就转回了期初的400,所以递延所得税资产是0了,然后计提了500,就又多了125的递延所得税资产
你转回的400,是在这个月,而不是返回到上个月,去改上个月的分录.所以这个月发生额就是-100%2B125=25,而余额=上个月%2B本期发生=100-100%2B125=125.
明白了,谢谢老师的详细解答。
不客气,祝您学习顺利.