您好, 主要是什么原因的差异呢?
请问增值税申报表上的本月收入和本年累计收入要和利润表保持一致?
老师,增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险吗?
季报的时候增值税纳税申报表上的本年累计,必须和所得税利润表上的营业收入一致吗
老师想问下年度所得税汇算表上的收入和增值税申报表上的本年累计收入不一致怎么办?
增值税申报表的本年累计销售额,一定和所得税申报表的营业收入一致吗
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
就是处置固定资产的不含税收入的金额
那有差额 也是正常的 不一致正常的
但是现在税局要求增值税和所得税汇算表的收入一致,这样的话会计报表和企业所得税汇算的收入就不一致了
但是你这个肯定不能一致啊,你固定资产清理了,不会记录到主营业务收入呀
那这样的话以后年度这个差异一致会存在的,不调整的话就一致存在报表和报税务的不一致
后期这个报表就难填了
不用填整和税务上的一致吗
你账务处理是会计要求怎么做的,你清理资产计入主营业务收入 会计处理就错误了
没有计入主营业务收入,是入固定资产清理,因为处置固定资产的收入在填增值税申报表时是填的未开具发票里的
正确就是入固定资产清理 你可以和税务解释
那这个要怎么解释呢
那就是我的申报表不用修改对吗
对 如实和税务活,你处置固定资产该缴税缴税
处置的已经是交了税金的,但是他现在就是要求收入要改成个增值税申报表上的一致该怎么办
我都纳闷了 为啥要改呢 那你们就只能听税务的修改了
能不能把差额增加到营业外收入和营业外支出上
固定资产清理可以转到营业外收支
关键如果只加一个收入的话利润这些就增加了
处置固定资产了 你有盈利 利润自然就增加了
好的,这样能怎么改了不会是报表利润变动呢
不可能,利润表肯定是有变动