你好,按照折扣之后的136万来做固定资产。
老师购入的固定资产LED屏设备20万,先付款15万,一年后付剩余5万,开来的15万增值税专用发票(金额是14.5万,税额是0.5万),老师我的账怎么记呢
老师我就是想问下,我是事业单位的,固定资产总价值8万,支付了1万元的款项,剩余7万有钱再付,我想做借固定资产8万,贷累积盈余8万。借事业支出1万,财政拨款收入1万。剩余款项有钱再付,可不可以先把固定资产入账,不想挂账可不可以
老师事业单位购买160万固定资产,打折收购85%付款,15%不给付款了,136万发票我按那个金额入固定资产呢
我们购买一台固定资产,分期付款的,现在支付了一半货款,对方就开一半的金额,那我入账的固定资产是按照全额还是按照收到的发票金额
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师发票给我开了150多万的,我还是按我付款136万入固定资产就可以 对吧
对的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快