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上个月发票,这个月红冲了,那这张红冲票,我是把第一联和第二联都放到上个月的账里面,还是第一张的发票联不用动,第二张放到这个月跟负数发票放一块?

2023-06-20 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 16:05

你好!建议你按第二种方法

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快账用户6753 追问 2023-06-20 16:06

那我应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-20 16:08

你好!发票红冲了,把红冲的,也就是负数发票,跟以前的退回来的发票一起作为原始单据就好了 现在做负数发票的分录就好

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快账用户6753 追问 2023-06-20 16:17

上个月做的借应收账款 贷主营业务收入,这个月做相反的分录?,还有就是红冲之后又开一张一模一样的发票,然后顾客转的账,我做账直接做成借银存 贷主营业务收入了

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齐红老师 解答 2023-06-20 16:19

你好!上个月做的借应收账款 贷主营业务收入,这个月做相反的分录?是的。红字分录就是这样。 你如果没有税费可以这样

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快账用户6753 追问 2023-06-20 16:20

没有税费,个体户查账征收的

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齐红老师 解答 2023-06-20 16:21

你好!正常是需要先计提

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快账用户6753 追问 2023-06-20 16:33

计提?那怎么做分录,做账?

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齐红老师 解答 2023-06-20 16:33

你好!借银存 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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你好!建议你按第二种方法
2023-06-20
这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账
2023-03-07
你好,之前的蓝字发票,客户单位有入账核算吗? 
2022-01-20
你好同学,要附上的,后面付退回的发票联就行
2022-12-09
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
2021-12-23
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