你好,,服务费你们要支付给平台是吗?确认收入应该是收入减掉扣的服务费。你们支付的补偿金可以记销售费用或营业外支出,补贴需要开发票。

老师,您好,我们公司在抖音开店卖货,例如某一个商品我们销售价50元,客户付款48,平台补贴2元,公司实收50元,抖音要求3元给抖音平台开服务费发票,那么我销售商品报税金额是50元嘛,这样我们不会有两块钱重复缴税嘛?
餐饮企业,饿了么美团平台的订单按什么金额开票? 有一个困惑,我是餐饮企业的财务,饿了么平台订单中除了平台手续费之外,还会扣取各种各样的补贴(如配送费补贴、活动补贴等)这个钱是要我们商家承担的,但是这部分补贴款饿了么不提供费用发票给我们,那我理解这是一种折扣,补贴部分的金额我们不确认收入也不给客人开发票,但是如果客人要开发票,他又支付了这个钱,如果我们不给客人开商户承担的补贴款的发票,那会不会有客户举报我们少开发票的风险?(这个补贴款每个订单也就一两块钱)
抖音店铺,应该怎么做账?应该在什么时候确认收入?可以就直接按订单结算确认吗? 我看抖音平台是按订单结算时间确认的平台佣金收入,因为他们给商家开的技术服务费发票就是按结算账单上的数据开的,还有就是商家给平台开的平台补贴收入的发票也是按结算期间来统计的
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
我们是电商抖音平台卖东西,现在抖音平台给我们客户下单的时候有支付补贴,我们要给抖音平台开票,但是我们没有开票,而是按照开票金额的30%做了扣费,比如我们平台给我们客户5元优惠,那我们要开票5元,但是我们没有开票,而是按照5*30%做了扣费交给了平台,这个怎么做账。是不是发票补偿金,
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
那服务费是不是应该计入销售费用—抖音服务费
服务费计入销售费用—抖音服务费
确认收入(用来报税)那就是扣除服务费之后的结算金额(给我们实际打钱的金额)。
你们开的发票里面不含税金额是收入-服务费吗?你确认收入需要按照发票的不含税金额来申报纳税。
那今年到五月份确认收入(报税金额)都是包含了服务费,怎么办?在六月份确认收入把服务费部分减掉确认申报行吗?
你们开的发票金额包含了服务费吗?包含了的话就不能扣除服务费,要按照发票金额来申报纳税。如果你们不想把这部分服务费确认收入,那以后开的发票就需要减掉这部分服务费。
我们是有客户需要开就开,不开就无票收入,例如5月抖音收入20,开票10,无票收入10万。
抖音结算给我们的就会是20万减去平台服务费(会给我们开发票)
抖音结算开的发票你们拿来确认收入吗?你们确认收入应该是自己开,你们是委托抖音开吗?抬头也是你们公司?如果是抖音给你们开发票给客户,金额也是减去服务费,那就按照减去服务费的金额来申报纳税。
我现在的疑问是在抖音平台上哪笔金额是做账及报税收入。
按照开的发票的金额来入账及报税收入
顾客买东西是我们给开销售发票。那么我确认收入是抖音结算给我们的钱?还是抖音里包含给我们开的服务费发票金额一起确认收入。
你们给开销售发票的金额是多少就确认多少,抖音里开的服务费发票金额不确认收入