您好,非上市公司是可以备案财产转让所得

实行递延纳税政策的非上市公司股权激励计划中,员工转让股权时,按照股权转让收入减除股权取得成本以及合理税费后的差额,适用“工资薪金所得”项目缴纳个人所得税。这句话是正确的吗?
老师,这两个表都是上市公司股权激励,怎么一个是试用月度税率表,一个是试用综合所得税率表
老师,这两个表都是上市公司股权激励,怎么一个是试用月度税率表,一个是试用综合所得税率表
老师,2022年非上市公司员工的股权激励按哪个税率表缴税。是属于综合所得吗?
关于非上市公司通过持股平台、给原来股权激励是限制性股票的员工(老股东)配股、然后配股的价格是0元、如何计算个税。需要算除权参考价来确定行权价吗、然后再按算好的(除权参考价-成本)*税率-速算扣除数
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
但现在他们按工资薪金所得45%缴的个税,对不对呢?
看备案,备案优惠后可以按20%递延
备案是财产转让就按20%缴税,备案工资薪金就按对应的税率缴税,是这样吗?如果备案是工资薪金,是并入综合所得,还是单独适用个人工资薪金税率表?
您好,是的,备案可以在处置时按财产转让计算所得税,否则按工资薪金