同学你好 专项应付款不用冲减管理费用呀

甲股份有限公司有关无形资产的业务如下: (1)甲公司 2018 年初开始自行研究开发一项管理用专利技术,在研究开发过程 中发生材料费300万元、人工工资100万元,以及其他费用 50 万元,共计450万元,其中,符合资本化条件的支出为 300 万元;2019 年1月专利技术获得成功,达到预定用途。不考虑相关税费。对于该项专利权,相关法律规定该专利权的有效年限为 10年,并采用直线法摊销该项无形资产。 (2)2021年1月5日,甲公司出售该专利权,收到价款120万元,已存入银行。(答案中的金额单位用元表示) 要求:(1)编制甲公司 2018 年度有关研究开发专利权的会计分录; (2)编制甲公司 2019 年该项无形资产的相关会计分录(假定按年摊销); (3)编制甲公司 2021 年与该专利权相关的会计分录。
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
老师我们公司收到政府的专项资金,没有形成无形、固定资产,用于平常的开销,这个开销分录如何做?我看到有个分录 为什么要冲减管理费用?
老师您好,我们公司购买了一个财务软件,因为收到了一部分发票并且勾选抵扣了,所以得确认无形资产,但是钱还没付完,发票也还没开完,请问怎么做完整的分录呀?还有摊销是我做账确认无形资产就必须摊销还是当软件可以使用才开始摊销?
老师,公司有两笔固定资产设备当时销售给湖南分公司,账务也做了正常的销售和固定资产处理。现在设备直接从分公司再出售给别的公司,然后走账开发票由我们这边,等于返还给我们再销售,分公司不用开票给我们,这个账务分录怎么处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
那我日常开支用的专项费用 是如何做分录呢
同学你好 借记“专款支出”科目,贷记“银行存款”、“材料”等科目
意思专项的支出 这个不能企业所得税前扣除 这个专项资金就像个流水账一样?
同学你好 就是明细账哦