同学你好 因为个税是个人承担的 应该先计提工资 借费用科目贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费个税 然后再做你这个分录

老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
4月做的补交分录借所得税费用149,贷应交所得税149,借应交所得税149,借银行存款149,借利润分配-未分配利润149,贷所得税费用149,老师,为啥最后勾稽关系不对。差的刚好就是这个金额。
我上个月借应收,贷主收入,应交税费-未交增值税,其中应交税费-未交增值税,这笔分录金额错了,今个月我做相反的分录冲掉了,可是资产负债表余额不平是什么原因?正确的分录该怎么做
老师 您好,今年4月份补交了今年2月3月的个税我这样做的分录:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款,结果4月份的资产负债表不平,差额刚好为补交的这个个税,老师补交个税这样做分录为什么会导致资产负债表不平呢?
老师,年初企业所得税汇算清缴补交200元,会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 现在这个月季度申报,发现资产负债表不平,差额就是这200元,是手工编制的财务报表,请问老师问题出在哪里,要怎样调整,报表才能做平 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
老师,我们是制造业,但是网上查到的行业是零售业,要改成制造业是可以改的吗,要什么条件。
育儿补贴需要申报个税并交税吗
我有其他应收款金额需要结转到应付账款,这个是不是直接调整,还是需要红冲
老师,我们是一般纳税人,我们购买办公用品和低值易耗品这些能开专票吗
老师好,个体户定期定额被税务改为查账征收,从未开个过票,也没有流水账,下个月要季报,怎么申报
老师,想咨询您一个事情。就是我们现在有一个项目,其实是这个项目是10年之前跟其他公司签了一个合同,但是那个公司早已经破产注销掉了。完了呢,现在这个甲方要拨款。嗯,这个法人就直接找到了我们,想着让我们来给甲方开票。甲方给我们拨款,像这种情况下可以吗?因为合同已经破产的公司签好了。
老师,个税系统上的“退税手续费”是什么意思呢?
老师你好,请问公司每个月人员在40人左右,残保金要怎么缴纳,费用多少?
郭老师如果2025年12月底财务报表里的资产少于5000万,应纳税所得税少于300万,人数少于300人,那么如果到2025年1月份资产总额超过5000万了那么是从1月份就不是小微位企业了是吗,所得税不能按5%来征收了,城建税和印花税也不能减半证征收了是吧
老师,个体工商户的车辆购置税是怎么缴纳的?
我这个应该是在4月份补计提工资可以吗?
补交的2月3月个税从4月份员工工资中扣 的,我们4月份的工资在5月15号发放
同学你好 对的 补计提就可以了