你好!是计入什么科目的
两年前累计付给供应商的货款,1千万一直没开票,现在对方想给我们开票,还能收吗?退回货款也有风险的话,有没有第三种办法?麻烦老师详解一下
老师我们和别人签的场地服务费合同,是不是发票开管理费
老师,怎么现在进不了社保服务页面了
老师,因为要开发票,但是截止到6月份账我还没做完,我先把截止到5月份的财务报表申报掉,等开完发票账做完我再更正申报,这个有什么风险没?
工资薪金个税怎么退?
懂孝彬老师上午好,是这样的,我是比如说卖出苗木,然后库存里边没有卖出去的苗木,我就调一下库存,把库存里有的苗木给他减少,完了把那个出售的苗木增加一下子增加库存里了,然后又结转成本时候又给他把增加那个库存,那个苗木又给他出库,一下子我是这种思路可以吗?
老师!您好!劳务报酬现在不需要物预交了吗?按工资薪金申报吗?
七月申报的季度报表是按六月份的报表去申报吗?还是按4-6月的财报去申报?
老师一般纳税人,收到车辆报废赔偿款需要缴纳增值税,增值税税率是13%还是9%的进行缴纳
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
应收账款 和其他应付款科目
你好,你如果只想做平,你可以直接对冲。
这样的话 注销时会不会被查
其他未冲平的应收款余额怎么处理?
你好!一般不会被查。 计入营业外支出。或者账上当现金收到
我应收账上贷方有余款 怎么当现金收到 没明白 而且如果转出的话应该是营业外收入吧?
你好!应收账款当做现金收回了。 如果收不到,转让营业外支出
应收是我收到了客户的款 只能转营业外收入吧
你好!那个是预收啊。 应收是应该收,还没有收的部分
她们挂在应收 余额在贷方 其实也就是预收
你好!那你就是你说的是对的
好的 谢谢了
你好!不用客气的了