同学,你好 转营业外收入,一个注销了,一个吊销的证明

老师,我们单位之前没有做过银行的帐,现在我们打到对账单了,银行账是没有钱了,但是我们自己单位的账上还有九万多,现在要把这九万多挂一个什么科目,才能让我们的银行账,跟我们单位的帐是相对应的,我们想的是挂营业外支出了,但是如果挂营业外支出的话,在做汇算清缴的时候需不需要把它在调整出来去交企业所得税。
我公司有一笔二十几万的其他应付款,收款单位是我们法人之前开的,但已注销,这笔款是在注销之前转到我们账上的,挂在账上已经好几年了,现在想要做平,账务该怎么处理?
老师你好,我问一下,就是我们公司帐上预收款挂着两万块钱嗯,已经挂了有两年了吧?然后现在呢,这个业务已经不存在了,而且这个嗯,我们收款的这个单位,他已经注销了我这预收款项,怎么办呀?怎么做账务处理啊?
老师您好,公司账面上挂了一笔应付账款——暂估入账(贷方),是很多年前小规模转一般纳税人时挂的,(具体原因不明确)也未付附件。之前的会计也没冲,直到现在还挂着,老板也不知道怎么回事,那我现在应该如何处理这笔挂账?如果不处理,公司想要注销,会有影响吗?
老师你好,另外一家公司用我们公司的资质去投标,现在中标了,用我们资质那家公司要给我们转标书费和投标保证金,我们再转出去给招标单位,这两笔费用都是不退的,我们作为被挂靠方需要什么票据,这两笔钱怎么收怎么付,怎么账务处理
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
国家信用信息公司系统查到这个公司注销吊销的截图附到后边可以吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的
我说的这两笔不是真实业务,之前遗留的问题,,,这么操作对我自己有风险吗?
同学,你好 不是真实业务,有风险的
那我就先挂着可以吧
同学,你好 嗯嗯,可以的