这个相当于借款,就其他应付款。
老师,今天把报表拿给银行和审计看,他们说我公司项目是政府PPP项目,费用不能计入损益类!那个银行的人说话好难听,差点把我骂哭了!然后我问总公司的财务总监,他跟我说把有关项目成本的费用计入其他应收款—**工程PPP项目,然后下面再设置3级和4级科目,可是现在我都做的是筹备期,我现在把费用一部分调到长期待摊费用—开办费,然后还有一部分调进了长期应收款里—**工程PPP项目,这样可以吗?
请问老师,我们公司跟其他公司签订了借款合同,我们把钱借给他们,然后他们按月给我们付利息,年利率6%,然后我们家每月收到利息时给他们开具发票,这个钱是不是不能入财务费用只能做收入?我们是小规模单位,会计科目应交税费-应交增值税下面还有三级科目(看图片),请问三级科目应该选什么? 2021-08-20 10:51
老师你好,我有个做软件的公司,账户进钱是用户充值用于打赏给其他人和我们自己充值是用于费用,这个账户出钱是一部分手续费一部分是收到礼物转换钱然后提现,提现和充值的用户不是同一个用户,我哪部分钱作为收入呀,我会计科目怎么设,
您好老师,公司租的办公地点,只使用一半,另一半转租出去了,之前每年租金都是租户打到老板个人卡上,我们这边不需要做账,今年打到了我们财务这,不是对公账户,但是是业务往来的老板个人账户,账上该怎么记呢?直接计入其他应收吗?单独建立科目?
老师,我们公户收到前负责人用于扣除银行自助设备使用费,这个收到的钱应该计入什么科目,除了跟他个人挂往开还能计入其他科目吗
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
老师,那我收到的钱计入其他应付款,那这样就一直挂着呀,处理不了这个怎么办呢
,你有钱了你可以还给他。
老师,可是这个钱就是为了扣银行自助使用费的没法关给他呀
你好,你公司有钱就可以还。