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供应商垫付活动现场突发维修费,开具增值税专用发票,由于金额不大要直接走我公司报销,请问报销人与我公司非劳动关系的情况下,给他的报销里的增值税专用发票的进项税可以抵扣吗?

2023-06-21 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-21 20:59

这发票是开给谁的?

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快账用户2880 追问 2023-06-21 21:10

发票是开的我公司的抬头,只是报销人不是我公司员工

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齐红老师 解答 2023-06-21 21:11

这个活动是你单位的吗?如果是的话可以的。

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快账用户2880 追问 2023-06-21 21:19

活动是我单位承接执行的

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齐红老师 解答 2023-06-21 21:23

可以可以这么做的。

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这发票是开给谁的?
2023-06-21
同学,你好,如果是公司名下的,可以的,如果不是,要调增。
2021-03-11
同学你好 差额纳税的也可以抵扣的
2021-08-03
1.可以开,按照9%开票的 2.可以抵扣 3.没有,可以抵扣的
2020-08-27
需要你结合你们实际看有没有免税,简易计税,这个需要转出,没有就只看福利费,个人消费使用,等后面可以 不得抵扣,用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。
2021-04-06
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