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供应商垫付活动现场突发维修费,开具增值税专用发票,由于金额不大要直接走我公司报销,请问报销人与我公司非劳动关系的情况下,给他的报销里的增值税专用发票的进项税可以抵扣吗?

2023-06-21 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-21 20:59

这发票是开给谁的?

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快账用户2880 追问 2023-06-21 21:10

发票是开的我公司的抬头,只是报销人不是我公司员工

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齐红老师 解答 2023-06-21 21:11

这个活动是你单位的吗?如果是的话可以的。

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快账用户2880 追问 2023-06-21 21:19

活动是我单位承接执行的

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齐红老师 解答 2023-06-21 21:23

可以可以这么做的。

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这发票是开给谁的?
2023-06-21
业务1应交增值税80*0.13=10.4 应交消费税是80*0.15=12
2022-05-31
不行,仅填进项转出栏不够,需同步做 3 步: 更正申报:在增值税申报表附列资料二第 23b 栏填转出金额,更正 25 年 2 季度申报。 补做账务:分录为 借:成本 / 费用 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 补缴税费:按系统提示补缴税款及滞纳金,留存合同、付款凭证等备查。
2026-01-20
你好,同学,正常的按照报销做账即可的
2023-09-30
你好不需要的,只申报我们自己开具的这个就可以啦
2026-04-01
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