您好啊,好的,稍等我拍照片上来

有一笔数,是因为疫情配送厨房食材给隔离人员的,政府让我们按人头配送,每人每天30元菜,杂货另算,政府1.2月份应付款给我们2万元,我们会计1.2月结转了成本,其他未做这笔数,7月份收到货款了,我应该怎么做分录,是不是借银行存款,贷主营业务收入2万就可以了,不需要结转成本和做其他了……
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
关于第(5)小点,“该项目的上马会导致该企业其他同类产品的收益减少10万元,如果该公司不上该项目,外商会立即与其他企业合作; “,为何仅第5年减10万,并且还不乘以(1-25%)? 2、设备的税法折旧期是8年、厂房的折旧期是5年,为何不在第8年末和第5年末对变现的部分计算折旧抵税? 3、如果考试时真的遇到这个题,我应该按照什么思路解这道题?
老师,请问怎么写会计分录?可以帮我把金额也写上吗?5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。
这方程应该怎么解啊?E+10/E=2 可以写纸上分析吗?我就怕遇到其他的数不会算
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
您好,这个方程有问题,无解(因为根号内是负数)
老师,E不是等于10吗?怎么成无解了。。。
对不起老师,我肯定没有给你说清楚,我写在纸上
亲爱的您好,那您给我题错了10%2B10/2=12,您看下图
不好意思老师,我没有给你说清楚,方程式应该是这样的,应该怎么计算呢?
您好,好的,下图能看清楚么
谢谢老师的提点,我懂了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~