同学,你好 内账的话 借:银行存款 贷:其他应付款

老师,我们对公账户账户客户打钱,我可以给对方开收据么,因为公司没有税盘,分录怎么写,付的是代账费用,我们这边怎么写分录,他们那边怎么写分录,求完整的分录
老师您好,我们用对公账户转对方对公账户,但是发票给我们多开了,实际上我们没有那么多的业务,这样可以吗,就是只是多开了2分钱
老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
我们是房产中介公司,收到对方开的发票1000,然后我们收了5个税点钱50,实际我们银行只转给对方公司950,这种怎么做账写分录呢?
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
老师,发票上的税率怎么处理
税额怎么做会计分录
同学,你好 内帐,不处理税率
可是是专票,要缴纳增值税
应交税费应交增值税销项税额这个科目要写税额,那对应的借方应该写什么科目
同学,你好 你是内帐,你的内帐是需要做增值税吗?? 如果是的,那就要体现 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费
是收款1万,开票价税合计金额也是1万,但我们是一般纳税人,而且开的是增值税专用发票
那税额的8千多怎么处理
那税额的8千多怎么处理 税费怎么会有8千?
讲错了,8百多
同学,你好 800多的税额放在,应交税费里
对应借方科目是什么
借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费
老师,我的意思是,接银行存款1万了,其他已付款1万了,这个税额是因为开票产生的,为了转1万,所以开了价税合计的1万元
同学,你好 我理解你的意思,做账就是这么做的