同学,你好 内账的话 借:银行存款 贷:其他应付款

老师,我们对公账户账户客户打钱,我可以给对方开收据么,因为公司没有税盘,分录怎么写,付的是代账费用,我们这边怎么写分录,他们那边怎么写分录,求完整的分录
老师您好,我们用对公账户转对方对公账户,但是发票给我们多开了,实际上我们没有那么多的业务,这样可以吗,就是只是多开了2分钱
老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
我们是房产中介公司,收到对方开的发票1000,然后我们收了5个税点钱50,实际我们银行只转给对方公司950,这种怎么做账写分录呢?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
老师,发票上的税率怎么处理
税额怎么做会计分录
同学,你好 内帐,不处理税率
可是是专票,要缴纳增值税
应交税费应交增值税销项税额这个科目要写税额,那对应的借方应该写什么科目
同学,你好 你是内帐,你的内帐是需要做增值税吗?? 如果是的,那就要体现 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费
是收款1万,开票价税合计金额也是1万,但我们是一般纳税人,而且开的是增值税专用发票
那税额的8千多怎么处理
那税额的8千多怎么处理 税费怎么会有8千?
讲错了,8百多
同学,你好 800多的税额放在,应交税费里
对应借方科目是什么
借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费
老师,我的意思是,接银行存款1万了,其他已付款1万了,这个税额是因为开票产生的,为了转1万,所以开了价税合计的1万元
同学,你好 我理解你的意思,做账就是这么做的