同学,你好 嗯嗯,是的
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
易老师别接 老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
发放工资是这样吗? 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,做年终奖时 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4200 贷:应交税费-个税 发放时 借:应付职工薪酬140000 贷:银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
请问采购合同中,商品在最后的总价128000元,商家给优惠了,在总价后面写了优惠价120000元,到时候开票也是按12万元开票和付款,可以吗?
老师,六税两费的减免政策是从什么时候开始的?2022年的政策是什么?
21年买的车,车子16万,有8000残值,23年底折旧结束。申报24年年报,需要把残值折旧吗?还是本年折旧按0
资产负债表资本金是看那个数据?
你好老师,另一个新公司开票,怎么把之前的客户资料导入新公司
老师,图片是金蝶k3暂估入库的操作流程,金蝶星空云暂估入库的操作流程是怎么样的
老师 4月销项大于进项 月末怎么做增值税分录 和留抵税有关系吗