同学,你好 嗯嗯,是的

老师我工资, 借 管理费用_职工薪酬 贷,应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费,这样对吗
老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
易老师别接 老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
发放工资是这样吗? 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
老师好,请问第四季度暂估了成本,五月前去的不了发票了,该怎么处理?
老师进销存系统的存货档案是什么
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
老师,我们公司是一般纳税人,之前买的厂房,重新装修,装修方开发票给我,是按几个点开,怎么做账?
老师,你好!请问给公司业务买手机,开了专票,怎么入账,进项可以抵扣吗?需不需要做进项转出
老师,逾期两三年的账没收完,只收到部分,没收到的部分做了管理费用坏账损失,这部分可以税前扣除吗
老师员工拿了一张维修费发票来报销,这样行吗?维修费是某公司 的开的,然后付款是付到他的卡里,我看了看,这样不对啊
幼儿园没有营业执照,有教育局批文成立的,甲公司是国企,目前幼儿园支出全部是甲公司付款的,那么幼儿园不需要单独建U8账套吗?还是在甲公司账里主营业务收入/幼儿园收入,主营业务业务成本/食堂支出,教师工资支出/?