您好!这个是营改增的一个特殊规定,那时候还是营业税,改为增值税后,还是让抵减这个营业税,不然税负高,不公平 预缴是因为建筑业异地项目要先预缴税费的

请问老师,内地作为销售方与香港公司有业务,内地开发票给香港?还是香港需要什么凭证?不管给他们发票或什么凭证内地公司增值税是少不了的要缴纳?
请问跨区域涉税延期后续工作是什么?报验是什么意思?在经营地报验还是机构所在地?挂靠的对方预缴税款需要把单据寄回公司吗?账务怎么处理呢?
老师,您给看一下,3月6日缴纳的增值税是15076.54,产生的增值税滞纳金1756.77,但是我没看懂,为什么附加税的那张完税凭证上也有增值税滞纳金143.23,而且,为什么城建税也有滞纳金,但是教育费附加和地方教育附加没有滞纳金?而且,这个附加税,难道不是用缴纳的增值税作为基数来计算的吗?就是城建税,不应该是用15076.54*0.07算的吗?为什么算的跟完税凭证上的金额不一样?请问完税凭证上的6999.99是怎么得来的?
老师,您给看一下,3月6日缴纳的增值税是15076.54,产生的增值税滞纳金1756.77,但是我没看懂,为什么附加税的那张完税凭证上也有增值税滞纳金143.23,而且,为什么城建税也有滞纳金,但是教育费附加和地方教育附加没有滞纳金?而且,这个附加税,难道不是用缴纳的增值税作为基数来计算的吗?就是城建税,不应该是用15076.54*0.07算的吗?为什么算的跟完税凭证上的金额不一样?请问完税凭证上的6999.99是怎么得来的?
为什么营业税发票作为增值税的预缴凭证呀,意思是还要在向机构所在地申报纳税是吗?但是这个为什么只是预缴凭证呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
这个意思是因为要抵减营业税,所以干脆将这个营业税作为增值税预缴税款处理是吗?
您好!可以这么理解,现在过去这么久了,一般不存在这个问题了