您好,事给你们这个是吧

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,是员工代付的,分录是:借:管理费用600 贷:其他应付款600 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写。后来又进了200块钱,桌椅,实付100,抵扣100,这种情况应该怎样写分录
1.打款给采购员时: 借:其他应收款-采购员陈某 500 贷:其他货币资金 500 2.收到采购单时: 借:库存商品-适节水果-香蕉500斤*1元 500 贷:其他应收款 -采购员陈某 500 3.售出商品时: 借:应收账款-X公司 600 贷:主营业务收入-时适节水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到货款时: 借:其他货币资金-微信 600 贷:应收账款 -X公司 600 老师,您好,我这两才接触到会计岗位,以上是我看了之前的会计做的账总结的流程,可昨天发生了一笔没有按这个流程来的经济业务就是出纳直接把钱付给了卖藕的商家, 我做账时:借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:应付账款 200 借:应付账款 200 贷:其他货币资金-微信 200 1.这样做对吗 2.如果我不通过应付账款,直接用 借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:其他货币资金-微信 200 可以吗? 请老师帮忙看看我的弊端在哪里, 非常感谢
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
您好老师!账上留抵进项税额和申报表上差一分钱。如果调了账上的数据后,申报表数据也跟着变动、这情况怎么做才能让账上和申报表上的一致呀?
老师你好 我想问下我有个个体户用于缴纳社保 现在我想私转公进我的个体户里面 理由写经营投入或者用于缴纳社保可以不?
老师,去年暂估的成本,目前还没有开进来,马上汇算清缴截止,除了交税还有什么办法
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,
开的发票名称是人力资源服务,劳务派遣,就是我们只让对方交社保公积金,工资还是自己单位发的。对方就收服务费。这个怎么入账呢。他发票备注了差额征税的
工商企业年报上从业人数包括什么人员?
今年发去年两个月的工资怎么做账
企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额,填哪个数字,是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字,企税:实际发放数字填个税上面的数字 ,差额调增
什么意思?是我表达的有问题吗?是已经支付600元的过款,后续再买东西的时候,会把600元按照6次反给我们,怎么做分录
每次返还给你们 借 银行存款 贷 管理费用,这样