您好,事给你们这个是吧

用友U8的现金流量设置 借:管理费用 100 贷:银行存款 80 其他应付款 20 在录入凭证的时候,三条分录都关联了现金流,但是其他应付的20与现金流无关。这种情况下该怎么做呢?是把管理费用的金额改成80,还是管理费用和其他应付冲,这样不会影响实际的现金流吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,是员工代付的,分录是:借:管理费用600 贷:其他应付款600 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写。后来又进了200块钱,桌椅,实付100,抵扣100,这种情况应该怎样写分录
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
什么意思?是我表达的有问题吗?是已经支付600元的过款,后续再买东西的时候,会把600元按照6次反给我们,怎么做分录
每次返还给你们 借 银行存款 贷 管理费用,这样