您好 请问付款600的时候分录怎么写的

用友U8的现金流量设置 借:管理费用 100 贷:银行存款 80 其他应付款 20 在录入凭证的时候,三条分录都关联了现金流,但是其他应付的20与现金流无关。这种情况下该怎么做呢?是把管理费用的金额改成80,还是管理费用和其他应付冲,这样不会影响实际的现金流吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,是员工代付的,分录是:借:管理费用600 贷:其他应付款600 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写。后来又进了200块钱,桌椅,实付100,抵扣100,这种情况应该怎样写分录
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
还款的时候是其他人代付的 借管理费用贷其他应付
这个是收到发票跟桌椅的时候的分录 其他人代付的时候分录怎么写的?