您好 请问付款600的时候分录怎么写的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    用友U8的现金流量设置 借:管理费用 100 贷:银行存款 80 其他应付款 20 在录入凭证的时候,三条分录都关联了现金流,但是其他应付的20与现金流无关。这种情况下该怎么做呢?是把管理费用的金额改成80,还是管理费用和其他应付冲,这样不会影响实际的现金流吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,是员工代付的,分录是:借:管理费用600 贷:其他应付款600 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写。后来又进了200块钱,桌椅,实付100,抵扣100,这种情况应该怎样写分录
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
还款的时候是其他人代付的 借管理费用贷其他应付
这个是收到发票跟桌椅的时候的分录 其他人代付的时候分录怎么写的?