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老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢

2023-06-25 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 13:01

同学你好 工资当月计提次月发放并申报就可以了

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快账用户6799 追问 2023-06-25 13:05

老师,您没有看明白的问题哦,我的情况已经是当月计提 当月做发放了,但是公户实际是次月才发放工资,现在要怎么调整科目和金额,才能把应付职工薪酬余额是20万

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齐红老师 解答 2023-06-25 13:10

发了工资的那个月申报个税 补计提就可以了

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快账用户6799 追问 2023-06-25 13:11

这样不是虚增补计提的工资了哈,管理费用增了

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齐红老师 解答 2023-06-25 13:15

同学你好 对的 是这样的

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快账用户6799 追问 2023-06-25 13:20

那申报企业所得税年报,得把虚增的管理费用调增了哦,对吧

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齐红老师 解答 2023-06-25 13:25

对的 需要汇算清缴调增的

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同学你好 工资当月计提次月发放并申报就可以了
2023-06-25
同学你好!是这样的
2021-12-25
你好,多提的不影响利润直接冲回就可以了
2020-12-27
你好,学员, 收取的话 借银行存款 贷管理费用-工资
2022-11-08
你好,在发绩效的时候要把个税代扣下来,比如个税2 2月支付绩效 借:应付职工薪酬18 贷:银行18 3月申报个税 借:应付职工薪酬2 贷:银行2
2024-03-02
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