您好,对的,是这个意思的
老师,5月计提工资,顺便发放工资,挂在其他应付款法人垫付上,下月收到银行回单是借:其他应付款-法人垫付,贷:银行存款嘛?
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那我应付职工薪酬挂账怎么办?
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那应付职工薪酬挂账怎么办?
发放工资的分录,前面已经做了借应付职工薪酬 贷其他应付款–法人 后面录银行存款单据时,实际发放工资的分录,可以调整为 借其他应付款–法人 贷银行存款吗?
行政单位在基本户垫付个人缴纳的公积金,计提怎么做,垫付时借:其他应收款,贷:银行存款。个人还款时,借:银行存款,贷:其他应收款。在账上怎么提现应付职工薪酬—公积金呢
用友t3我的库存商品设置的往来辅助核算,但是客户名称总是默认上一个分录的客户名,如何取消默认
老师,利税总额怎么算?我们公司交增值税,所得税,土地税,房产税,水资源税,环境保护税,残保金,个税。
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
供应商5月开票送货,6月请款,入账入在哪个月份呀?
老师我们是小规模公司,我们是做互联网信息服务的,我是第一次报这个税增值税,我不知道怎么报,我主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗,还有我要不要填写附列资料一表啦,就是我上传的这张表啦?
请问一下老师,欧元账户收到货款时,入账的汇率怎么确认?
请问车辆购置税如何做账,是不抵扣的,谢谢!
税务局网站上利润表季报的数据,填几月份
应收应付相抵要注意哪些方面规避风险?
老师,地方水利建设基金申报现在免税不?