比如管理部门的福利费借管理费用福利费15,000,带应付职工薪酬15,000。借应付职工薪酬15,000,贷其他应收款15,000。 然后后面的5000元回来发票时把没有发票的5000部分红冲再按发票在做,这笔分录就对了。

你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录
请问有在北京的老师们?甲单位直接从农户购买农产品,甲单位分两种情况:1、不加工后直接销售。2、加工后再销售。请问这两种情况,两种情况进项税怎么抵扣?
老师,请问年终奖申报,员工可以有的按照一次性单独申报,有的并入工资申报吗?
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老师,账务收尾阶段,我做完了工资的计提,下一部应该做什么
老师出口EXW价的话。 运费什么的需要填吗。都是对方出的。 如果填杂费 比如我们合同金额是4100。杂费填100。然后货物填4000吗。还是杂费填0
老师你好,深圳地区,收到深圳工伤保险询问通知书,需要5个工作日提交资料,这5个工作日怎么计算?文件盖章是10日,应该是11号收到的
综合所得包括所有的吧?社保公积金个人部分,奖金啥的?
老师,我们买回一个产品暂估价格100.然后又出售,按照暂估价格成本结转的,现在实际开票价格比暂估价格少了0.98.这个怎么做账呢
小红书平台如何拉取当月达人结算数据?
老师,一般如果旺店通用订单分类策略标旗来区分刷单,那下单是怎样知道这个单什么时候标旗?这种策略会让这个订单异常不会自动审核,但我不明白客户下单的时候系统怎样分辩它是异常单?